对你做利润表是不受申报的影响呢

我们公司每个月15号发上个月的工资,但是这个月15号缴纳的10月份社保,是从9月份工资中扣除吗?
老师,我们公司每月2号发上个月工资,社保是每个月10号扣上个月的,工资的计提,和发放的分录,怎么做啊?
老师,请问一下公司上月工资本月发,这个月15号报个税报的是上月工资表实发金额对吧?(比如我们7月15号发6月份的工资,报个税报的是这6月份的工资表实发金额对吗?)还是其实这个月报个税,报的是上个月发的工资也就是5月份的工资呢?7月报5月?
老师,我们现在报10月的个税,工资这个月15号发,工资表还没有做出来,可能要到15号左右了,我就想问下,我们10月发工资的银行回单是10月份的工资吗
老师,我们每个月15号发上个月工资,那我这个月做的利润表里的工资是10月的工资吧
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我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
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我是做内账的利润表,因为我们现在才发11的工资,我觉得应该按11月发给员工的工资算利润表里,这个月发的应该是算在12月利润表里,我的理解对吧
这个不是按照你发的时候,按照你所属期来算。
我现在做11月的利润表,那我工资是11月的?11月工资今天才发啊
对呀,不管你什么时候发,你这个费用不是属于11月份对吧。
这个费用今天发,不是算12月的费用支出吗
我们是12月发11月的工资,我现在做利润表,不是做11月支出吗
11月支出的凭证里面不是10月的工资吗
这个按照你的习惯就行,你如果这么记账的话也可以。
按外账来做,11月的支出工资的是10月员工的付出,我是做在11月凭证里的,做利润表不就是这个工资支出吗
你十月份支付十月份的工资,这个利润表的工资就是十月份所属期。
十月份支付的是员工9月劳动所得啊
所属期和所属劳动所得不一个概念是吧
对的,这个不是一个概念
那我理解的对的,我现在做的利润表里的工资是11月发的员工10月的劳动所得,对吧
对,没错,你可以这么做。