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餐饮店,分配利润,原材料有购入,有盘存,假如购100元,上月结存5本月盘存5,那本月消耗就是10,然后变动成本100,固定成本200,合计成本费用就是210元然后收入300,那净利润就是90元,那分配利润是直接分配这90元吗?可是我的现金实际没有这么多了,因为现金流是按实际支出算的,所以这个利润分配怎么弄?求解答呀呀呀,

2021-12-18 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-18 11:26

您好! 1、本月消耗=上月结存5%2B本月购进100-本月期末盘存5=100。 2、变动成本包含原材料成本 3、本月利润=收入300-变动成本100-固定成本200=0 4、本月可分配利润是根据权责发生制计算的账面金额,不是现金流。

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快账用户5930 追问 2021-12-18 12:15

是按照权责发生制,那就是我们买原材料是入原材料,然后有盘存,这个是属于厨房的成本,还有其他房租那些固定费用,算净利润的时候,是按采购的原材料用额算还是按照减去盘存后的原材料金额算?

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快账用户5930 追问 2021-12-18 12:25

按权责发生制,出来的利润表金额是比现金流金额大,什么原因?那分配是按利润表分配吧?那差额怎么解?

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齐红老师 解答 2021-12-18 13:17

1、按你们当月实际领用的计算。 2、所有者权益=资产-负债 (1)资产可以包括货币资金、和非货币性资产 ()

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齐红老师 解答 2021-12-18 13:19

(2)只有货币资金足够的时候,分利润的时候才能支付现金或银行存款。

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快账用户5930 追问 2021-12-18 13:51

那老师现在就是要出这么一个报表,这个报表已经把费用成本按权责发生制做出来了,里面的原材料也是按领用的算,最终算出来的利润比现金流量表余额多?这个是怎么弄

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快账用户5930 追问 2021-12-18 13:56

因为涉及到要分配利润,月度是有盈利的,所以这个是按照现金流分配还是报表分配,如果按照报表分配,那原材料的差额怎么弄?或者有没有其他办法?

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齐红老师 解答 2021-12-18 16:15

1、本次实际分配金额=账面实际可用的银行存款和现金金额-继续生产经营需要保留的运营资金 2、本次未分配金额=本月利润-本次实际分配金额,未分配金额等有足额货币资金时再分配

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您好! 1、本月消耗=上月结存5%2B本月购进100-本月期末盘存5=100。 2、变动成本包含原材料成本 3、本月利润=收入300-变动成本100-固定成本200=0 4、本月可分配利润是根据权责发生制计算的账面金额,不是现金流。
2021-12-18
您好! 1、本月消耗=上月结存5%2B本月购进100-本月期末盘存5=100。 2、变动成本包含原材料成本 3、本月利润=收入300-变动成本100-固定成本200=0 4、本月可分配利润是根据权责发生制计算的账面金额,不是现金流。
2021-12-18
你好!需要按利润计算,有盈利才可以分红,你们是一般纳税人,还是小规模,还是个体工商户?
2021-12-18
你好 (1)出售Ⅰ产品一批,售价50000元,按13%税率计算增值税,货款已收到存入银行; 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (2)按出售Ⅰ产品的实际销售成本35000元转账; 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 (3)按售价的10%计算销售产品应交纳的消费税5000元; 借:税金及附加,贷:应交税费—消费税 (4)以现金支付产品销售过程中的运输费500元、包装费300元; 借:销售费用,贷:库存现金 (5)以银行存款支付企业行政管理部门的办公经费300元; 借:管理费用,贷:银行存款 (6)以银行存款支付银行借款利息1700元,其中的1200元是前期已经确认利息费用; 借:财务费用,应付利息,贷:银行存款 (7)以银行存款支付违约金500元; 借:营业外支出,贷:银行存款 (8)某企业将取得的罚款净收入800元转作营业外收入,款项已存入银行。 借:银行存款,贷:营业外收入 1)计算12月份的利润总额; =收入—成本—税金及附加—期间费用 (2)按12月份利润总额的25%计算应交纳的所得税(假设没有其他调整项目)。 借:所得税费用   ,贷:应交税费—企业所得税 (3)按12月份税后利润的10%计算应提取的盈余公积; 借;利润分配—提取的盈余公积,贷:盈余公积 (4)将12月份的所得税转入“本年利润”账户; 借:本年利润,贷:所得税费用 (5)将全年实现的净利润自“本年利润”账户转入“利润分配”账户。 借:本年利润  ,贷:利润分配—未分配利润
2022-11-26
你好这里的资料一和二都要写会计分录吗?
2022-11-24
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