你好! 借:管理费用60000 贷:应付职工薪酬-工资50000 其他应收款-社保个人部分 5000 -公积金个人部分3000 -代扣个税2000

老师好,当月工资当月发放,但是社保和公积金是下月交上月的,那么当月的工资,社保和公积金的分录怎么做?
老师好!我们是当月发放当月的工资,然后社保和公积金是次月扣的,那么如何做工资,社保和公积金的计提发放?
老师你好,关于计提的问题,我们社保和公积金是计提当月次月发放,工资是当月发放的,那发放和计提的分录是
老师请问一下,假如说实发工资是50000.00,应发工资是60000.00,个人社保5000.00,公积金3000.00,个税2000.00,当月工资当月发放,计提和发放的分录怎么做
请问计提当月工资和当月发放上月工资怎么做分录,有社保和公积金,谢谢
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
这是计提还是发放
发放 借:应付职工薪酬 5000 贷:银行存款