学员您好,现在计算

汽车洗车美容公司,可以开太阳膜发票吗?
如何记账做进项税和销项税,年报一般纳税人和小规模纳税人
老师好,公司收到自产农产品销售的免税树苗发票10万,那怎么做分录呢
老师你好!请问我申报完经营所得A表和B表后跳出要申报经营所得C表,这个C表去哪里找的
老师,水费交的迟产生的滞纳金应该怎么入账
老师你好,我们客户来的Po单是分品牌的,后缀都是同一个公司,打款也是这个公司,前缀的话会分几个名称,可能就是品牌的意思,那报关是按PO单上名称来还是按报关单上的名称来报,有什么影响吗?
老师您好,小规模公司上季度印花税实际发生36.66,但税务系统只扣36,现在印花税余额还有0.66元挂账了,也不用交了,这个怎么处理,还是这个季度少计提0.66把这会计账上冲平呢,怎么处理比较好
请问一月最新报税日期,都报哪些税还有二月
老师,奖金记到应付职工薪酬-福利费,那他只能扣除工资的14%是不是
老师好,就是职工工资的话,我一直是按会计上的所属期来做的,假如说26年1月份发放的是25年12月的工资,那我是在26年1月20号之前申报所属期为2025年12月的工资是这么申报的,那后面才得知说个税是按那个实际发放的时候来算所属期的,那这么一直循环的话,我这个要怎么弄,如果把前期的都更正了也不太可能,因为好几年了。
业务招待费扣除限额12000*0.5%=60,50*60%=30,调增20 事项5会计折旧350/10=35,税法折旧350*9/55=57.27 应交所得税(500+5+20+100+400+35-57.27)*25%=250.68 事项3形成递延所得税资产100*25%=25 事项4形成递延所得税资产400*25%=100 事项5形成递延所得税负债( 57.27-35)*25%=5.57 所以递延所得税资产125,递延所得税负债5.57 所得税费用250.68+5.57-125=131.25 借:所得税费用 131.25 递延所得税资产 125 贷:应交税费-应交所得税 250.68 递延所得税负债 5.57