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A企业为从事商品生产销售的工业企业。A企业与其长期客户B企业经常发生商品交易,并定期结算销售款。A企业负责商品交易的会计人员为了准确地核算与B企业的往来,分别设置“应收账款——B企业”和“ 预收账款——B企业”两个账户。年末这两个账户的余额为:“应收账款——B 企业”借方余额100万元,“预收账款——B企业”贷方余额80万元。年末该会计人员对应收账款的余额进行清查,并督促业务人员及时与B企业结算应收款100万元。业务人员认为会计人员提供的数据不准确,因而与其发生争执。   案例中有以下两个要求: (1)你认为该企业的“应收账款”余额是多少?为什么?业务人员错在什么地方? (2)从具体经济业务的会计处理讨论会计目标为会计信息使用者提供有助于诀策的信息。

2021-12-21 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-21 16:30

应收账款的余额应该是100万。应收账款只是考虑应收账款的借方余额来进行确定。

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齐红老师 解答 2021-12-21 16:31

关于应收账款和预收账款,而不能直接用总账科目去确定他的余额,而是要分析实际的经济业务,按照借方金额去确定,这也就是分类核算的必要性。

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应收账款的余额应该是100万。应收账款只是考虑应收账款的借方余额来进行确定。
2021-12-21
同学你好,不同企业的具体会计目标是不同的,制造业和金融企业则有不同的会计要求,制造业会计要提供决策者有用的信息,会计核算要准确无误,而本例中,会计数据应该把预收和应收合并账户余额,为应收20万元,但是,会计没有合并,造成提供信息为应收100万元,为此与业务人员发生了争执。 因此,会计处理经济业务,一定要认真仔细,不可马虎大意,以免让他人笑话。
2021-06-09
你好,同学。预收账款多,容易被认定为实现了收入没转收入,少交税。
2021-06-04
您好 1预付账款不多的企业,可以不设“预付账款”科目,而将支付的预付账款记入(〕。C.“应付账款”科目的借方2.2020年4月16日,A企业销售产品一批,价款400万元,增值税52万元,收到期限为6个月的商业承兑汇票一张,年利率为8%,则该票据到期时,A企业收到的票款为(    D)。400%2B52%2B452*0.08/2=470.08 A.480万元B.452万元C.488.16万元D.470.08万元 3.企业应按期计提坏账准备,对于己确认的坏账损失,应借记(C)。A.“管理费用”科目B.“财务费用”科目C.“坏账准备”科目D.“信用滅值损失”科目 4.C企业2017年年末坏账准备借方余额1000元,2018年1月末,应收账款借方余额68000元,当月发生坏账损失1500元,按应收账款余额的2%计提坏账准备,则该企业1月末坏账淮备的余额为(B)。A.借方2500元B.贷方1360元C.贷方1500元D.借方1140元     68000*0.02=1360    
2023-03-07
编制 2020 年 12 月份相关的会计分录 12 月 5 日向 B 企业赊销商品 借:应收账款 ——B 企业 678 贷:主营业务收入 600 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 78 12 月 10 日确认 A 企业坏账 借:坏账准备 50 贷:应收账款 ——A 企业 50 12 月 20 日收到 B 企业销货款 借:银行存款 452 贷:应收账款 ——B 企业 452 计算当月应计提的坏账准备并编制会计分录 计算 “应收账款” 账户期末余额 “应收账款” 账户期末余额 = 期初借方余额 %2B 本期借方发生额 - 本期贷方发生额 = 800%2B678-50-452=976(万元) 计算期末应有的坏账准备余额 期末应有的坏账准备余额 = 期末 “应收账款” 账户余额 × 计提比例 = 976×5%=48.8(万元) 计算本期应计提的坏账准备金额 本期应计提的坏账准备金额 = 期末应有的坏账准备余额 -“坏账准备” 账户已有贷方余额 = 48.8-(40-50)=58.8(万元) 编制计提坏账准备的会计分录 借:信用减值损失 58.8 贷:坏账准备 58.8
2025-01-08
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