你好 ;出纳 登记日记账后 每个月月末 跟老板娘的银行实际的金额来核对;差异金额 在找原因 。发票和 支付回单都有的; 在结合你的账上数据来对
公司成立到现在都是支出没有收入,因为筹备的项目比较大型,所以支出的差旅费和招待费等管理费用很多,在没有收入的情况下,我只做一套账(把有票的有来源的有白条的支出全部做进去)就可以了吧?因为股东也没有认缴,现在公司支出的钱都是每个月用到了老板娘和老板才以借款名义转入对公账户去支出的,那比如老板们不转入对公,而是直接以个人现金垫支的费用可不可以直接这样做: 借:管理费用-业务招待费 贷:其他应付款-XXX(股东)
出纳怎么跟老板娘对账,实际是老板娘管钱,好多支出都是老板娘支出后就给我做账,有些又不是按她给的数支付的(比如电费14000,实际支付12000多)做账就做14000多,都不知道怎么跟她对。
老师你好,例如公司营业收入是18万,支出是23万,超出的支出老板说就是她拿进来的钱,但是实际找老板借的才4万,正常应该算4万才对吧。例如:也有个别个月营业额收入仍然按18万,支出23万,找老板借的是6万。我是怎样跟老板解释这个问,正常的收入扣支出,都是支出的费用多于找老板借款的金额,老板一直认为超出的支出都是她拿进来的,她不按借款的金额算。然后让我收入减支出的超出的金额算给股东看,这认为这样是欺骗股东,用借款算是对的是吗?我该怎样才能跟老板说清楚呢
老师,我想问一个问题,就是我们是做内账的,不涉及对外,也没有涉及到税的问题,就是有这种情况,就是我们先收了钱,客户没有拿货,但是也要通过应收的贷方反映,还有就是我们付给厂家的款是货没给我们提前给的款,就会用到应付的借方,这样子下来的话,到最终的应收应付跟老板娘那里的肯定也是对不上,现在怎么解决这个问题,就是以后老板娘让我给她对数的时候,一定要把应收应付给他对的特别准确他有一个就是开单的软件叫做捷作,我不知道您听说过吗?就是一个在前台不停卖货的一个开单软件,老板娘主要看这个软件,那么到时候我的音收音符跟他肯定对不上,现在怎么解决这个问题?
我们公司做账的时候出纳都是拿每月的总收入减去支出的钱剩下的钱存入银行给我的条子。 现在老板要全年的总收入,发现银行存款没那么多钱,需要把收入存平。 出纳说剩余部分都支出去了。老板说那部分支出取支票给她了。让她存平的。结果现在怎么算都对不上。这个到底哪里出现问题了
老师好,老师想向您请教,过节我们公司买的购物卡给别人送礼,但是现在开发票不让开预付卡了,发票上开了米面油,请问老师我应该去什么科目比较好呢
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
问题是之前都没对过,现在一对就是一整年的
你好 ; 那就每个月月末一起对下 ; 现在正好年末了。 一次性来对 把 差异的金额找出来。 2022.1月开始就可以正常做了