同学你好 借费用科目 贷银行存款 你们开发票给合作方 借其他应付款 贷主营业务收入
老师早上好!我们公司有一个项目(该项目是和甲方(土地是甲方原来使用的,因项目需要,现由甲方负责办理土地审批由这个项目使用,我们出资金并进行成本核算)合作经营的,那我公司对甲方审批下来的土地需要作帐务处理吗?会计分录怎么做?现我公司又单独与第三方又签了合作协议,收到第三方转入的合作款又如何出帐呢?老师,我对这些问题有点朦,不知道如何下手,还请老师帮忙理清一下思路,谢谢老师!
请问老师,我公司与其他公司合作项目,对方公司出钱,我司出资源,收到合作方的钱,我司已按往来款入账,项目发生的费用应由双方共同承担,发票开我司抬头,应该怎么入账呢?属于合作方的费用支出又怎么冲合作方的往来款呢?
对方公司有个项目因资金不够,找我方合作完成。开了一个共同监管账户,资金由我方投资,项目发生的费用全由这个账户支出,最后的利润4:6分,需要独立核算,如何做账,如何设子科目,税务怎么承担。
老师,我们公司有一笔业务,员工的培训费,但必须已公司名义付给对方,但此部分费用公司不承担,员工把钱打给公司账户,由公司付出去,对方会开票给公司,这个业务我做其他应付款往来账走掉,这笔业务合理吗?有风险吗?需要哪些凭证协议作保障
我公司和另外一个公司合作生产产品,对方出设备技术,我方出场地,平时利润五五分,利润通过生产的产品卖给对方实现,流水支出四六分,对方将承担的费用打到我公司账户,这个要怎么做账?这个不属于实收资本,如果记起他应付,我后续要怎么平账?这个她们承担的费用也不属于借款啊?
老师好,预交税款异常是怎么回事呢?应该怎么填呢
老师,如果农民工不汇算清缴对财务人员,企业,他个人来说,有哪些风险,特别是财务人员有什么影响没有
老师,工资个税,前几个月申报都不超5000,六月所属期申报了5800元,是不是累计数不超过都不用预缴?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期没有收入,进项税都是待认证进项税税,这个月报表已经申报完成了。还有哪些需要操作的地方吗?应该进项税不用进行勾选认证的操作吧?
老师,采购苹果的装箱整理人工费,是记费用还是记成本哈
知识产权做什么会计科目?
老师,请问企业工资因资金不足,有两个月没有发工资了,但每个月都按应发工资申报了个税,现在要报季度报表了,是不是把应付职工薪酬的贷方转成其他应付款,这样好些吗?
老师,建筑劳务工假如说2.3月份申报人数1个且0工资申报,现在合并申报5-6月工资,但是还是有一部分人员工资高可以把入职日期往前改不,前面都申报工资啦
老师 请问跨区域建筑服务预缴所得税,今年预缴的,漏记账了,可以在6月补记吗?
事业单位处置固定资产账务处理