您好 根据二手车销售统一发票入账 自己单位不需要申报了 也不要再开具发票了
老师,公司这个月开了一张销售二手车的普通发票给客户,是没有开那个二手车发票的。但是在系统上除了我们开具的那张普通发票,还有一张金额相同,购买方相同的二手车发票,我想问下这个是什么情况呀?
我们公司(不是汽车销售行业)把自己使用的一辆车卖出去了,然后通过二手车市场给对方开具了一张二手车发票。。。那么这张发票可以在我们的金税盘上显示吗?
我想问一下,对方将一辆汽车卖给我公司,并且单独开具了一张机动车普通发票给我公司,然后我公司拿着这份普通发票去过户,过户完成后普通发票车管所需要留下备用,然后只给了我们公司一份二手车销售统一发票,那我应该怎么入账,需要申报?还要对方开具发票给我公司?
我想问一下原本对方公司开了一份机动车专用发票给我,不含税金额是42331.77,税额是5490.13,但因为车管所要求机动车发票不能跟其他资产一起开具,所以把发票冲红了,然后对方按照车管所的要求重新开具一份金额72775的普通发票给我公司,那么我现在在固定资产模块也做了变动单,那那么我应该怎么入账呢
我公司给对方开具了车辆过户增值税专票,然后去二手车市场办理过户,还需要开具二手车统一发票?
其他应收款,其他应付款分别是记录哪些业务的?
资产负债表的应交税费是怎么算出来的数
我司接手了一个停车场项目,跟对方公司协议的是收入三七分,这样的话,我司要以全部停车费收入确认收入还是30%确认收入呢?
老师,我公司前年存入银行一笔20万元,我做了一笔 借:银行存款,贷:实收资本,今年想把它红字冲平,然后更正调整成为 借:银行存款,贷:其他应付款(个人),这样可以吗?
建筑企业申报残疾人保障金时候,报个税的工地工人是不是可以不计入在职职工人数里?
老师,注册资金实缴年限是多少
老师,请教一个问题,就是我私卡的收入直接是做在现金收入哪里的,现在老板说私卡的收入,要跟现金分开来,关键的是,我前几个月都没有分私卡跟现金收入来做账,那我私卡的起初余额要怎么样入账啊?
建完账,资产负债表平衡,但资产明细与期初不平衡,怎么办?
你好老师,我想问下回答简答题时,法律依据后面的但是什么除外一类不写的话有分吗
这个题目不会,老师帮我解答一下吧
老师,那我先前入账的固定资产需要冲红?因为先前对方公司开具了一张机动车专用发票给我们公司,可是这张发票里面包含其他设备,所以后面冲红了,那我应该怎么入账,因为先前的发票已经入账并且已经计提折旧了
先前的发票已经入账并且已经计提折旧了 是这张发票所有固定资产都红冲了么
是的,是这张发票都已经冲红了,但是前面也计提折旧了,应该怎么处理呢
把计提折旧也红冲 然后再根据二手车发票入账 计提折旧
那会计科目应该怎么做呢?老师
您前面分录怎么写的啊
购入固定资产分录借:固定资产/运输设备 借:应交税费-进项税额 贷 :应付账款 计提折旧分录 借:制造费用/折旧费 贷:累计折旧/运输设备
借:固定资产/运输设备 借方红字 贷:应交税费-进项税额转出 贷方蓝字 贷 :应付账款 贷方红字 借:制造费用/折旧费 借方红字 贷:累计折旧/运输设备 贷方红字
还有老师,原来那家公司开的是专用发票不含税金额是42331.77 税额:5490.13 现在重新开具是普通发票金额是72775 ,那么我们是要付其中的差价25053.1元给他们?
您实际按照多少金额支付的
老师,是这样做?
是的 这样写分录正确的
老师那原来公司开具机动车专票不含税金额是42331.77 税额:5490.13 现在我在固定资产做资产变动单,那相当于原值增加了30543.23,那我是要把这个差价的钱转给对方公司?
还有变动单的会计分录应该怎么做
你跟对方谈的价格是多少?二手车发票开的多少钱金额
就是原来开的发票是不含税金额42331.77 税金5490.1 现在开的普通发票金额是72775 ,那我是转多少钱差价给对方呢
你跟对方谈的价格是多少? 不要看发票 要看谈的价格 二手车市场不一定是实际价格开具发票的
二手市场开的金额是72775 为什么二手市场的金额跟实际的金额不一样呢 我们都是看发票金额入账的
我这边是可以不根据实际简易金额开具发票的 而且您同样的固定资产 因为换发票就涨价了?