同学你好 白条的话得调增的
老师我们是小规模建筑公司,签订劳务分包合同,无其他实际业务,老师之前代理记账管理,我看她做账方式是 每月造点人工费 ,老师借主营业务成本 代 现金 现金是虚的,我觉得这样不合理,老师你说借方 换成工程施工-人工费 吧 ,然后月末一次结转至主营业务成本 行不; 还有这些劳务工,我每月正常申报个税但是不超过5000 ,其他没有什么费用这样行不老师?还有更合理的建议不
老师,我们是建筑公司,请的临时工,每个人都只是做几天,我这样处理:跟他们签订临时工劳动合同,然后做工资表,按照工资薪金发放工资,申报个税,但都是几天,肯定不可能买社保的,这样处理合法吗,有风险吗?还有更好的处理方式吗
是一家建筑公司,然后是承包国企的一些 交通隧道和桥的一些工程,他们的成本几乎都是工人工资,但是这些工人又不固定,像他们这个工人工资申报个人所得税怎么申报合理,是申报劳务报酬和综合所得税,还是老师有更好的建议,他们目前做账是用白条入账的,我感觉不太合理
老师,我们是工程劳务公司,一年预计要开1000万发票,老板承包过来做的工程,然后我们公司需要发的工资一年有500万。都是固定员工。只有有50个人,这种是报个人所得税工资薪金?还是报什么税?还有涉及到其他的税吗?除了增值税附加税和企业所得税。
1、我公司是一般纳税人,还有一家公司跟人家合伙开的小规模公司,那家不走账,所有的收和支走的我们这边的银行账户,也没多大的业务,就是帮我们加工,他们帮我们加工一些产品,员工工资都 从我们这里发的,怎么样走账合理一点? 2、是不是他们走他们的账,我们的往来开加工费的成本票给我们,内账分开核算?外账让外账会计处理下? 3、小规模是一个季度45万以内不用交纳税?是月申报还是季申报,如果是季申报,那要上报和清卡怎么办?
老师你好!电动机属那种固定资产呢
老师,我想问下收到固定资产罚款,怎么入账,固定资产按照原值入帐吗?
老师好,社保缴满15年了课退休,需要满足那些条件啦
请问老师,现在申报的企业所得税申报表中的实际支付给职工的应付职工薪酬填写什么
老师,财务报表季度报利润表里面的本期金额是导出的利润表的本年累计金额吧?
你好老师 我这个月的收入是64421.3 是不是应交税费64421.3*0.13=8374但是我科目余额表表上应交税费是7411 是哪里的问题
老师你好,我家是童装生产工厂,面料和辅料供应商每个月都是挂应付,但是在挂应付的时候合计完总货款都会抹零,我想问一下我是直接挂帐抹零后的金额呢还是将抹零体现出来,计入营业外收入-抹零,那种账务处理方式比较合适
残疾人就业保障金是看账上的应交工资,也就是计提的工资?
老师,从这个月利润有点高,从研发支出调出20万到销售成本结转,如何做分录呢?研发支出借方有73万
请问老师,这个月工资,12000和8150分别扣多少个税呀
后期做账这个工资要怎么处理合理,
同学你好 工资申报个税计入应付职工薪酬就行
工资需要给员工缴纳社保,这个又不属于公司的固定员工,也可以计入工资薪金吗
同学你好 对的 这个可以的