同学你好,我是晓博老师,该问题由我解答

。某厂生产A、B两产品,原料生产开始一次投入。共同耗用材料按定额法分配,工资和制造费用按生产工时分配。2021年6月有关资料如下:1、A期初在产品成本:原材料1320元,工资4600,制造费1200。B无月初在产品2、本月的关费用:A、B共同耗用原材料7800元,工资10500元,制造费6300。A、B生产工时260,160。A、B材料定额分别是400克和250克。●3、A产品完工和在产品费用分配按约当量法,本月完工200件,期末在产品150(完工程度60%)。B完工300件无期末在产品要求:1、按定额耗用量在A、B间分配材料费2、按生产工时在A、B间分配工资和制造费3、按约当法分配生产费用4、计算A完工产品和在产品成本5.写出A产品完工入库会计分录
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我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
这题计算步骤比较复杂,同学不要急哈,我算完一起发给你
同学,这是完整的解题步骤,你可以看下
哪里有问题欢迎留言给我哦,对我的解答感觉可以的话辛苦同学给个好评鼓励哈❤️