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内账中的固定资产和折旧怎么处理

2021-12-29 13:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-29 13:20

你好,如果是后勤的,借管理费用,贷累计折旧都可以这么做。

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快账用户4923 追问 2021-12-29 13:20

车间设备的折旧呢

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齐红老师 解答 2021-12-29 13:23

借制造费用贷累计折旧。

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相关问题讨论
你好,如果是后勤的,借管理费用,贷累计折旧都可以这么做。
2021-12-29
最后一期要按剩余残值余额折旧,不再需要计算。
2024-05-17
借:固定资产
贷:银行存款
借:管理费用
贷:累计折旧
2023-11-27
清理残值 借:固定资产清理         累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2024-05-20
你现在要销售固定资产吗?或者是他报废了吗?没有的话不用处理的。
2024-09-20
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