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内部控制审核是发表什么意见的?

2021-12-29 15:38
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齐红老师

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2021-12-29 15:42

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无保留意见、否定意见,无法表示意见
2021-12-29
内控审计的全称应该是内部控制审计,它确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。
2021-12-29
您好!注会审计的是财务相关的内控,对于审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷,应当在内部控制审计报告中增加非财务报告内部控制重大缺陷描述段进行披露。
2022-08-25
你好,这个是对的,学员
2021-08-27
后面在审计报告中都不需要体现
2022-08-05
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