你好,请把题目发完整
我国公民张先生为国内某企业高级技术人员,2019年1~6月收入情况如下: (1)每月取得工资薪金收入8400元。 (2)2月转让2015年购买的三居室精装修房屋一套,售价230万元,转让过程中支付的相关税费13.8万元。该套房屋的购进价为100万元,购房过程中支付的相关税费为3万元。所有税费支出均取得合法凭证。 (3)3月因提供重要线索,协助公安部门侦破某重大经济案件,获得公安部门奖金2万元,已取得公安部门提供的获奖证明材料。 (4)4月在参加某商场组织的有奖销售活动中,中奖所得共计价值30000元。将其中的10000元通过市教育局用于公益性捐赠。 (5)5月将自有的一项非职务专利技术提供给境外某公司使用,一次性取得特许权使用费收入60000元,该项收入已在境外缴纳个人所得税7800元。 要求:根据上述资料,按照下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。 (1)计算1~6月工薪收入应缴纳的个人所得税。 (2)计算转让房屋所得应缴纳的个人所得税。 (3)计算从公安部门获得的奖金应缴纳的个人所得税。 (4)计算中奖所得应缴纳的个人所得税。 (5)计算从境外取得的特许权使用费在我国缴纳个人所
(二)所得税模块1.我国公民张先生为国内某企业高级技术人员,2019年1~12月收入情况如下:(1)每月取得工薪收入8400元,全年工薪收入100800元,全年专项附加扣除额共计28800元,无其他扣除额。12月取得年终一次性奖金48000元,张先生选择年终一次性奖金不并入当年综合所得计算缴纳个人所得税。(2)8月在参加某商场组织的有奖销售活动中,中奖所得共计价值30000元。将其中的10000元通过市教育局用于公益性捐赠。(3)9月将自有的一项非职务专利技术提供给某公司使用,一次性取得特许权使用费收入60000元。要求:根据上述资料,按照下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。
1.我国公民张先生为国内某企业高级技术人员,2019年1~12月收入情况如下:(1)每月取得工薪收入8400元,全年工薪收入100800元,全年专项附加扣除额共计28800元,无其他扣除额。12月取得年终一次性奖金48000元,张先生选择年终一次性奖金不并入当年综合所得计算缴纳个人所得税。(2)8月在参加某商场组织的有奖销售活动中,中奖所得共计价值30000元。将其中的10000元通过市教育局用于公益性捐赠。(3)9月将自有的一项非职务专利技术提供给某公司使用,一次性取得特许权使用费收入60000元。要求:根据上述资料,按照下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。(1)计算全年工薪收入应交个人所得税(2)计算中奖所得应交个人所得税。(3)计算取得的特许权使用费应交个人所得税。
我国公民张先生为国内某企业高级技术人员,2022年收入情况包括:每月取得工薪收入9000元(已经扣除三险一金),另取得全年一次性奖金60000元;将自有的一项非职务专利技术提供给某公司使用,一次性取得特许权使用费收入30000元;发表作品取得稿酬5000元;在参加某商场组织的有奖销售活动中,中奖所得共计价值30000元。假设张先生无额外需要扣除项目。要求:根据上述资料,回答以下问题:①本题涉及几个应税所得项目?②列出综合所得的应纳税所得额计算公式③计算李某当年综合所得部分的应纳个人所得税税额
居民张某为某大学2021届毕业生,2021年6月毕业,其当年取得收人及部分支出如下:(1)7月,张某毕业后进入A企业开始就业,每月从单位领取扣除社会保险费用及住房公积金后的工资薪金收入为12000元,无专项附加扣除和其他扣除(2)8月因实名举报某企业的污染行为获得当地环保部门奖励20000元(3)年底取得年终奖32000元,张某选择单独计税,从中拿出10000元通过国家机关捐给公益事业并选择从年终奖所得中扣除。要求;根据上述资料,按照下列序号回答问题,如有计算需计算出合计数(1)计算2021年7月张某取得工资薪金所得应预扣预缴的个人所得税(2)回答张某8月获得环保部门的奖金应如何缴纳个人所得税并简要说明理由(3)计算张某取得年终奖应纳的个人所得税(4)计算张某取得2021年综合所得应缴纳的个人所得税税额
老师,外贸企业取得港杂费发票 是免税还是6%税率的呢?
老师,公司三个月没发工资了,我是财务,目前账上也没钱,我该怎么保障自己和员工的工资呢?怎么做啊
老师麻烦指导一下 我这个外销发票根据什么金额开呀
请问一下 注销外经证是开出来反馈表就可以了吗?
审计简答题。答对是否恰当能得0.5分,还是0.25分啊
老师公司购进的新能源汽车,税法规定折旧年限是3年,那这个的残值率,还是按百分之5填写吗
老师个税是从啥时候开始必须申报的
我个人房屋出租,是不只能开给对方普票,不能开专票吧。需要交什么税种,月租金1100
我们公司和一所大学签订了研究生联合培养合作协议,我们需要打款给这所大学23万,其中13万是给研究生的津贴和奖金,这13万给我们公司开的是捐赠发票。那我入账是入到营业外支出-捐赠支出吗? 另外税务上有什么要注意的吗?
老师,我们下午茶采购,买奶茶的费用,开的是会议服务的发票,这个可以入账吗?影响大吗