同学你好 这个有发票就计入 借费用科目 贷银行存款
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,你好,能详细解析一下,我没有明白,这个款在刚收到的时候,分录是:借银行存款,贷:专项应付款—残膜补贴,原材料购进时:借:原材料 ,贷:应付账款,现在付应付账款,借:应付账款,贷:银行存款,那么,这个专项应付款本来就是购进原材料 用的,现在这个专项应付款怎么支出呢,麻烦老师给我详细解析一下,谢谢,老师
同学你好 有发票计入费用就可以了
老师,我也是小白级别的,呵呵,就是思路不清析,不知道这个整体分录怎么做呢,这个一连贯的分录,能麻烦老师指点一下吗,谢谢老师
同学你好 借银行 贷专项应付款 借原材料 贷银行存款 借专项应付款 贷营业外收入
老师,关键有一个问题,就是计入到这个营业外收入,肯定会计税的,之所以绕着计,就是为了合理的避税呢,不然刚开始,就是借:银行存款,贷:营业外收入
同学你好 这个没有办法规避