你好! 借:其他应收款-法人 贷:银行存款 来了发票再 借:成本费用等 贷:其他应收款-法人
老师 公司账户转给其他个人备注写稿费、演出费等劳务收入该怎样来做账呢,没有什么原始凭证
老师好,个人独资企业法人转款给自己备注的是稿费,演出费劳务收入。这种做账怎么写?
公司付给法人3万,备注稿费,演出费的劳务收入,分录怎么做?
公司付钱给法人,一个备注:稿酬劳务性等收入,。一个备注:其他合法性款项,分录怎么做
公司付钱给法人,一个备注:稿酬劳务性等收入,。一个备注:其他合法性款项,分录怎么做
老师你好,同样的金额我开一张9个点的票跟分开开3跟6个点的票为什么税费会差
老师,请把苏州园区社保缴费比例和具体金额的表格发我下
老师,我们公司生产了铝粉的,但是这几年剩下的废陶瓷粉,大概有100吨左右,这个东西一直觉得不值钱,所以没有计入库存商品,也没有算成本,现在我们对外卖的价格是550-800块钱一吨不等,前段时间我们的公司贵州涨大水,被泡了一些,有一些受潮了,所以卖出去了,老板说这个东西要是不受潮加工一下可以卖到30000块钱一顿,他现在要求把这些东西做亏损,公司还有一些铝粉受潮了,他要求做亏损300万,这能搞吗?我也不懂搞这种。
物流企业,有一辆车已提完拆旧,现在又卖出去。开票项目是二手车 现在卖了钱,凭证怎么做
一个人法人已经有两个个体户了,又新办了一个,手上一个个体户直接核定变查账征收。新办的个体户还没税务开户做套餐,可以先去变更个体法人再做税务套餐么?这样会不会变查账征收
之前合作的客户 现在不合作,最开始合作的打的预付账款怎么处理,这笔款是不用推退回给客户了,现在这笔款放在那个科目合适?还是一直挂在预付账款呢
老师,我们开票给对方,对方给我们现金,我直接借:库存现金,贷:应收账款哇
应收账款与应付帐款贷方余额是表示我们欠客户的钱,借方是表示对方欠我们公司钱,是吗?
老师 两月前收到的专票,当月凭证已记了应交税费-应交增值税(进项)。但是当时会计没有勾选。这个月才勾选。那现在凭证应该怎么记
老师,我们买了一个二手车25000残值是多少按多少算?
好的谢谢
摘要要怎么打好
不客气,满意请给我五星好评,谢谢!