同学你好 这个就是不抵扣进项

代发工资可以么?就是我们给甲方干活,甲方把钱直接给工人,我们可以把甲方给工人的钱作为人工成本么?
老师 请问已知25年本年欠费和25年初往年欠费、25本年收费、25本年收往年及25本年预收26年这三项 每个月的综合收缴率怎么算? 是当月实收/(25本年欠费+往年欠费) 还是当月实收/(25本年欠费+往年欠费+26年欠费)? 1-12月每个月的综合收缴率是累计计算还是单独计算?比如一月就只用一月实收÷(应收+往欠),二月也是这么算还不是(一月+二月)÷(应收+往欠)?
老师你好,我想问一下东莞这边的最新劳动合同是怎样呢
老师,以前会计做的账年应税所得额299.7万,税务局打电话来,疑似调成小微企业的,让我查清回复,我咋解释好呢?
老师,地址变更是需要多久?,跨区经营地址变更,需要怎么弄?
郭老师,郭老师接下,建安异地预缴,有三个项目,都是一个甲方,一个地方,进去其中一个项目申报时,填表的地方三个项目都跳出来,我可以直接把另一个在这里面填了联合申报吗
老师,我们要给移动开销售折让红冲发票,移动不让把总金额开在一张发票上,说不好对账,那么我们就需要开十几张发票,这样一天内红冲十几张发票会不会有风险,出疑点?
过节发的福利费计入哪里?只是转现金,这个需要什么凭证做账?
老师,残宝金属于公用经费还是?
请问代理报税的,300一个月需要帮忙报工资不?
同学你好 不做视同销售就行
什么叫不做视同销售啊,这个不是属于视同销售要交所得税吗
不是视同销售缴纳所得税 而是超出比例调增缴纳所得税 视同销售是缴纳增值税的
就是这种行为不是视同销售缴纳增值税的范围是吗?所得税也只要超过比例缴纳,不用做收入是吗?
老师你前面不是说要视同销售吗?
同学你好 你如果赠送给他不是喝了就要视同销售
喝了就是做招待费增值税进项不抵扣,所得税也不用视同销售是吧
同学你好 嗯 是的 你有一个点理解的不对 咱们说的视同销售都是视同销售交增值税 所得税是调增缴纳所得税的 视同销售这个词是为了体现增值税
那老师,按这个分录,做收入了,不是理解为所得税视同销售了吗
这个是 发给员工了 是福利费
那福利费是有所得税视同销售这相说法的?
同学你好 咱们说视同销售都是要交增值税才这样说
那上述分录做收入是怎么个说法呢
上面做了主营业务收入了 这个就是视同销售
这个是视同销售增值税?
视同销售最主要就是做了主营业务收入