同学你好 这个就是不抵扣进项
老师好,请问我们外购酒用于招待,我不做进项抵扣,直接做一笔借销售费用—业务招待费,贷银行可以吗?
房开老师 我们公司购买茶叶、酒 燕窝等用于送人 请问视同销售吗?还是直接做业务招待费呢?
老师,员工的招待费用报销。我可以总和他们的报销单,做账做在一笔上面吗。直接做一笔分录,借××费用,贷银行
公司购买了酒水9600元普通发票,需要视同销售吗?我直接做借业务招待费贷银行存款,可以吗?
老师你好,公司买了6瓶酒600元,用于业务招待做账 借,销售费用业务招待费 贷库存商品 借库存商品 贷银行存款可以吗
老师,这个报税怎么报呢 之前这个公司一直是零报税的
老师下午好!去与老板谈兼职会计时,关键在于什么事项?
我们同事充值了一个账号,花了100元,有支付宝截图,但是用这个账号的钱买东西花了97元,最后只能开97元的发票,但是他要报100元,这种的怎么办,做过相应的业务老师帮忙看看。这个100元尽量想办法给他报全,不然老板又说,但是相应的税收方面的问题也请指出来
退休的人,超了5000,也要交个税吧,比如报100元,交个税吗
老师您好,请问公司现在想给员工交社保,之前没有开过社保医保账户,请问怎么开呀?江苏这边的
老师请问一下,对方公司 6 月 先打的款,然后 7 月份开的票,打了款 6 月已经交了增值税了,7 月申报的时候增值税怎么填呢,这么填可以吗
未开工项目的拍地款放什么科目?是放预付账款还是在建工程?
老师您好!深圳有限责任公司老板想把注册资本从50万增至100万,新增股东一名,持股5%,原有两名股东一名持股60%,另一名股东持股40%,新增注册资本做公商变更要准备哪些资料呢?具体有哪些注意事项
老师,您好,咨询个问题:企业没有计提工伤保险和福利费,而是直接支付时,进入管理费用科目,在填写企业所得税申报表时,用不用在已计提的应付职工薪酬中填写工伤保险和福利费的实缴数?
老师,我们公司是钢结构企业,就是用原钢做成客户需要的产品,也具有2级建筑资质,同时具有劳务资质,我们现在签一个合同,是按13%的材料和3%的劳务来签,这样行吗,我们提供钢结构,但是甲方提供屋面材料,老师,请问劳务这块可以按简易征收3%来开票吗?
同学你好 不做视同销售就行
什么叫不做视同销售啊,这个不是属于视同销售要交所得税吗
不是视同销售缴纳所得税 而是超出比例调增缴纳所得税 视同销售是缴纳增值税的
就是这种行为不是视同销售缴纳增值税的范围是吗?所得税也只要超过比例缴纳,不用做收入是吗?
老师你前面不是说要视同销售吗?
同学你好 你如果赠送给他不是喝了就要视同销售
喝了就是做招待费增值税进项不抵扣,所得税也不用视同销售是吧
同学你好 嗯 是的 你有一个点理解的不对 咱们说的视同销售都是视同销售交增值税 所得税是调增缴纳所得税的 视同销售这个词是为了体现增值税
那老师,按这个分录,做收入了,不是理解为所得税视同销售了吗
这个是 发给员工了 是福利费
那福利费是有所得税视同销售这相说法的?
同学你好 咱们说视同销售都是要交增值税才这样说
那上述分录做收入是怎么个说法呢
上面做了主营业务收入了 这个就是视同销售
这个是视同销售增值税?
视同销售最主要就是做了主营业务收入