没明白你说的是啥呢?你开给客户与你们认证发票有什么关系呢?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    12月19号开了一张增值税专用发票,需要作废,但现在已经是1月份,作废不了,可以开红字发票冲红吗?
新年好,咨询,1月有开具一张红字发票作废12月开给客户的发票,现在要认证1月发票,要怎么操作
开给客户的发票已经跨月并且客户已经认证了。现在客户要求我们作废发票。这个要怎么操作?
                入账进项票为待认证进项税额,现在想抵扣可以认证吗?怎么做分录
老师,国税下载发票只能一页一页下载吗,这样下载要下载到猴年马月去
老师,我把10月的税款交完了,结果收到供应商的一张红票,我应该怎么处理?交11月税款的时候做进项税额转出?
请问 一般纳税人 在22年的增值税结转时 还有进项税500 一直未使用 25年还能继续抵扣销项吗
老师,这个没有也要每个月都申报吗?
老师,请问我们是零售卖车的,客服有拿旧的电机抵新车款3000,那我们开发票这部分怎么开?
请问,在电子税务局里能查到报关单吗?
建筑公司,光交社保不发工资?交不交个税?为什么?
老师,公司员工自己交的灵活就业可以算公司费用吗
老师,请问分公司的企业所得税总公司承担了一半(税务申报表上),实际做账的时候这一半所得税是要归属分公司还是总公司呢?
发票开错
开错红冲了重开就是了哈。跟认证没关系哈
开错了,客户跨月才说开错
发票没认证退回来给我们,我是一月给他开具红字发票,但是还没认证
没认证就不认证了哈。
申报呢?也是一样正常申报
申报系统会自动扣除红冲的部分。
好,那什么时候会体现红冲这次税额呢
我现在在认证没看到这次税额
自动都冲减收入和税额了哈
但是我没看到有冲减收入跟税额
但是没看到冲减收入跟税额
你统计的时候,只统计的是冲减红冲以后的金额上传的
意思是申报的时候,自己写冲凉后的金额?
申报的时候系统自动带入冲红后的金额