好,对的是的,需要缴纳的万分之三。
进出口的销售额要交印花税吗
我们是贸易公司、出口销售货物60万、印花税万分之五、该交300印花税 会计怎么说要采购也要交印花税300?一共600元对吗?
出口的货物是按销售金额万3交印花税吗
出口贸易公司,收入按万分之三交印花税。对应的购进货物,要退税,交这个购进的印花税是按不含税还是含税金额,因为税金是要退税的
1、买卖合同印花税,不管是采购货物,还是销售货物,都要交印花税对吗? 2、采购货物和销售货物印花税的计税依据金额从哪里来呀,从哪里取数呀
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
表2填写收入,出口0税发票是填写在 开具其他发票的第三列吗
表1填写收入
你好,你们是商贸出口的吗?
是货物的
外贸销售的
你好在免税收入里面有一个销售货物一栏。
在第四大类里面的
您说的是主表,我问的是附表一填写销售额是填单第三列18行吗
你好,我说的也是附表一,有一个免税销售货物,还有销售服务 应该是倒数第二行。
它也分成了四大模块儿。
他有开具税控专用发票和开具其他发票和未开具发票,我出口发票填开具其他发票对吗
你好,对的是的,是这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。
那主表第8行有数据,第九行货物还需要在填写一遍吗
你好,是同一个业务的吗?如果是的话,你再第八行删除。
是一个业务,就是一笔销售货物8万
好,那你把第八行的删除就可以了。
那就第九行:其中货物销售额8万,然后第8行自动弹出来8万就可以啦是吧?
你好,这不是两个收入啦。
那9行和10行是干啥的
你是不是说的是主表主表里面的第八行包含第九行和第十行,你填写了第九行里面的第八行是自动出来的,这种可以的,第八行是销售货物的,第九行是销售劳务的,比如加工维修劳务。