借预收11000 贷应收账款11000
老师,你好,应收账款是负数,怎么调整一下,调整为预收账款
老师,同一客户应收账款-10000 预收账款11000 怎么调账,调成应收账款?
你好,收客户预收款挂在了其他应付款怎么调账?
预收账款能调成其他应付款吗?同一客户的。
老师想问一下预收账款-500 是不是可以调成应收账款500 预付账款-600 应付账款600
请问法人实缴70万,收入100万,再返给法人70万,要交什么税
老师,产成品成本,人工和制造费用怎么分配?
我们公司主营业务收入是销售商品,服务费收入怎么做账呢?
老师,我第二季度的企业所得税报表的成本和期间费用有错误,如果更改成本会有预警吗?
老师,请问一下建筑公司,一般开发票是按照合同开,还是按照结算单开的哦?结算单是完成多少结算多少钱的。
年底要把未分配利润转出分红的时候,然后,它的分录是怎么做呢?
老师,商品房买卖合同为什么不行,只有政策性房屋买卖合同才属于专属管辖,怎么理解
老师,我有一笔固定资产清理的金额,我从固定资产手工表上查不到对应的金额,我现在该怎么把手工表的明细调整到和账上固定资产的原值相等哈
老师,股东权益,净资产,是报表的哪个数据
通行费的发票,可抵扣几个点,高铁票可抵扣几个点,滴滴打车的呢,
老师,之前的会计同一客户设有应收和预收,太乱了,我直接做期初余额应收账款-张三-21000可以吗?
同学你好 这个可以的哦