你好 开在同一张发票上 赠送的开一行负数

您好,老师,来请教个问题?我公司为一般纳税人,现在想买一台设备出租给一家小规模纳税人。为了合理避税,我公司现在准备注册个小规模纳税人,想请教一下我们怎样操作才合理合法又能避免一些不必要的交税问题。比如从一般纳税人户买进设备再转租给刚办理的这个小规模户,再转租给客户,或者直接用小规模户购入设备,再出租?
请问一下抗疫物资捐赠的账务处理。我单位买的物资,收到的是13的专票,而我单位本身是服务业百分之6的一般纳税人。如果认证抵扣,然后做销项的话,销项的税怎么算,算6还是算13?可不可以不认证抵扣,直接做:借营业外支出,贷银行存款?
请问老师,我想咨询一下基金会接受捐赠给捐赠企业如何开具发票,开具何种发票?如何进行账务处理?对于捐赠企业来说它的税收优惠是什么?基金会需要给捐赠企业提供什么文件捐赠企业才能享受税收优惠
请问白酒买一赠一的话,或者直接赠送的话,要如何进行账务处理才能合理合规的节税避税呢?
老师老师,固定资产一经计提资产减值准备之后是不能转回的,那请问不能转回的话下一步又如何进行账务处理呢,就一直计提着吗??财务报表这一块需要体现不?报税资料里面要如何填写不?有点蒙
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
老师,我们是上个月才下来的营业执照小规模的,想升成一般纳税人,是直接在电子税务局就可以嘛
选项D应该是属于*工资薪金*所得呀,为啥是属于经营所得? 这车(所有权)是岀租车经营单位的呀
老师我月末应该怎么结转增值税呀,我们是采购商品后再批发卖出去,当月不会所有的都卖出去呀,我采购和配送的时候都做应交税费的销和进了。
什么鬼,问的是避税节税问题呢
你好 这样开票就是按折扣算收入 少交税呀
那如果不是买一赠一,而是一瓶或者好几瓶高端白酒直接赠送呢?怎么做避税处理?
。这种是视同销售,没有办法少交税。