您好!你补充计提就好了

老师 刚接我们公司的内账 前几个月的增值税没有计提,只有支付,导致12月的帐应交税费借方余额的怎么找平
请问老师我的内帐11.12月之前的应交税费-待抵扣进项税没有设置这个科目导致现在内外帐有这个差数出来,怎么做帐调整好。就我的进项税额有余额出来,怎么做分录平掉它
刚接的账,之前的会计交纳增值税,做:借:应交税费—未交增值税,贷:银行存款,而没有做增值税结转分录,因此,未交增值税只有借方余额增加,没有贷方余额,这个我现在怎么调?
我是4月份刚接到账,增值税申报表没有留抵的税,但是账上科目余额表应交税费有借方余额4千多,明细帐上有已交税金借方余额和进项税借方余额,销项税贷方余额,我该怎么调账
老师,明细账上应交增值税借方余额是不是应该等于我12月份计提的增值税?为什么进项和销项我都对了没有问题,但是余额不一致?
老师,给顾客的佣金,打款时候要写什么名细?
2025年财务报表报送(年报)未报送呢,可以申报2025年所得税汇算清缴?
请问25年做了暂估到现在还没有取回的发票,报汇算清缴的时候是不是要调增出来
老师,所得税汇算清缴中105050表中的账载金额,实际发生额税收金额,我这种情况怎么写,比如一共工资50万,当地个税系统中申报20万,我有异地个税,从异地申报了30万,我这里怎么填写
电站的建筑物能按15年计提折旧吗
4月份的所属期 系统显示只有5张进项发票 为啥增值税申报表却是10张票 税额也不对 什么原因?在哪里可以查看历史抵扣发票
1月份的发票,2月份能报销吗?还是不超过一年就行?
老师,我们公司招会员会给推荐人佣金,我们怎么做能做到这个佣金税前扣除,谢谢老师
郭老师,我们公司招会员会给推荐人佣金,我们有什么方法能做到这个佣金税前扣除
公司是做水测速的,买的流量卡是按几个点,这个流量卡需要和设备一块使用,是按9个点开票还是6个点?
老师 之前会计的这样做的 我应该怎么补计提 怎么做会计分录
你好!要看你的应交税费—应交增值税明细账才行
老师 只有已交税金有余额
你好!确认收入的时候如何做的分录
借方已经税金有余额
你好!确认收入的时候如何做的分录?
确认收入的时候没有税金
你好!那你应该借主营业务收入 贷应交税费—应交增值税—已交税金
老师 确认收入的时候 直接是银行存款 10 贷主营业务收入10元 交税款的时候 直接就是借应交税费应交增值税已交税金 贷银行存款
你好!你按上面说的处理就好了
借主营业务收入 贷应交税费—应交增值税—已交税金 那收入不是又虚增了吗?
你好!在借方是减少了收入
是的 老师 收入不就又对不上了
你好!收入是对的上的。因为本身你录含税收入就是不对的