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老师 刚接我们公司的内账 前几个月的增值税没有计提,只有支付,导致12月的帐应交税费借方余额的怎么找平

2022-02-22 11:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-22 11:59

您好!你补充计提就好了

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快账用户6783 追问 2022-02-22 12:01

老师 之前会计的这样做的 我应该怎么补计提 怎么做会计分录

老师 之前会计的这样做的 我应该怎么补计提 怎么做会计分录
老师 之前会计的这样做的 我应该怎么补计提 怎么做会计分录
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齐红老师 解答 2022-02-22 12:03

你好!要看你的应交税费—应交增值税明细账才行

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快账用户6783 追问 2022-02-22 12:06

老师 只有已交税金有余额

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齐红老师 解答 2022-02-22 12:06

你好!确认收入的时候如何做的分录

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快账用户6783 追问 2022-02-22 12:06

借方已经税金有余额

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齐红老师 解答 2022-02-22 12:06

你好!确认收入的时候如何做的分录?

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快账用户6783 追问 2022-02-22 12:07

确认收入的时候没有税金

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齐红老师 解答 2022-02-22 12:08

你好!那你应该借主营业务收入 贷应交税费—应交增值税—已交税金 

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快账用户6783 追问 2022-02-22 12:11

老师 确认收入的时候 直接是银行存款 10 贷主营业务收入10元 交税款的时候 直接就是借应交税费应交增值税已交税金 贷银行存款

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齐红老师 解答 2022-02-22 12:12

你好!你按上面说的处理就好了

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快账用户6783 追问 2022-02-22 12:13

借主营业务收入 贷应交税费—应交增值税—已交税金 那收入不是又虚增了吗?

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齐红老师 解答 2022-02-22 12:14

你好!在借方是减少了收入

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快账用户6783 追问 2022-02-22 12:15

是的 老师 收入不就又对不上了

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齐红老师 解答 2022-02-22 12:15

你好!收入是对的上的。因为本身你录含税收入就是不对的

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 你好;    你这个怎么还有三级科目 。你在用 一般纳税人的科目哦 ; 你现在 借方有余额;  你这个实际要缴纳不  
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