你好,这个是正确的,因为你的制造费用需要节转到生产成本科目,生产成本科目又要结转到库存商品科目。因此这样总的算下来,你的制造费用期末是没有余额的
你好老师,筹办期,固定资产卡片填的制造费用折旧,那计提折旧的时候制造费用就有余额了?这样对吗
老师,请问下固定资产模块在录入以前使用过的固定资产卡片时,汇总生成的凭证可以自己编辑成 借。制造费用折旧费 贷。累计折旧吗
3月份在建工程转成固定资产了,4月份改计提折旧了,但是工厂有停工了,折旧是不是继续计提,不做制造费用了,做成管理费用。等什么时候生产了,固定资产在计提成制造费用,我的理解对吗老师
筹建期购入生产设备,借:固定资产,贷银行存款,下月计提折旧:制造费用-固定资产折旧,贷累计折旧。这样对吗?怎么过开办费科目记账呢?
老师我固定资产折旧有两样物品多计提了两个月折旧,然后1月份我冲红了两个月的折旧费,这样制造费用就是负数了,那么这个负数的制造费用我还得结转到生产成本李吧
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
你是说需要结转到生产成本科目吧,可是还没生产,让生产成本余额,不让制造费用有余额是吗?
你现在还在试车,那么严格来说,你这个需要进入到筹办费用。但是你现在又进入到制造费用了,那么就只能够按照顺序节转到库存商品里面
那就什么时候有了产品,再摊到里面去呗,是吗老师
可以的,你作为你的库存商品,这样处理也是可以的