你好,这个是正确的,因为你的制造费用需要节转到生产成本科目,生产成本科目又要结转到库存商品科目。因此这样总的算下来,你的制造费用期末是没有余额的

你好老师,筹办期,固定资产卡片填的制造费用折旧,那计提折旧的时候制造费用就有余额了?这样对吗
老师,请问下固定资产模块在录入以前使用过的固定资产卡片时,汇总生成的凭证可以自己编辑成 借。制造费用折旧费 贷。累计折旧吗
3月份在建工程转成固定资产了,4月份改计提折旧了,但是工厂有停工了,折旧是不是继续计提,不做制造费用了,做成管理费用。等什么时候生产了,固定资产在计提成制造费用,我的理解对吗老师
筹建期购入生产设备,借:固定资产,贷银行存款,下月计提折旧:制造费用-固定资产折旧,贷累计折旧。这样对吗?怎么过开办费科目记账呢?
老师我固定资产折旧有两样物品多计提了两个月折旧,然后1月份我冲红了两个月的折旧费,这样制造费用就是负数了,那么这个负数的制造费用我还得结转到生产成本李吧
老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
老师,我问下贷款利息能开专票吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
个人给我们公司多开票了,我们已经入账了,这个多开票应付账款贷方有余额,这个怎么办
老师 你好 请问客户公司的法人私账转公账可以开发票吗
商贸公司中的标、为工程项目提供的混泥土以及砖石、以及给项目员工提供的工作服、该如何入账科目?
老师 是这样 我们建筑公司向银行贷款200万 每个月支付利息 收取银行的利息发票,而我方给客户开具利息发票,客户这边给我们支付利息,这一部分利息收入计入哪个科目 其他业务收入吗
23/24年度有报关出口,但是当年税务没做处理,现在需要怎么做
老师,车间有个仪表安装项目,还未付款,有合同了,怎样挂账
你是说需要结转到生产成本科目吧,可是还没生产,让生产成本余额,不让制造费用有余额是吗?
你现在还在试车,那么严格来说,你这个需要进入到筹办费用。但是你现在又进入到制造费用了,那么就只能够按照顺序节转到库存商品里面
那就什么时候有了产品,再摊到里面去呗,是吗老师
可以的,你作为你的库存商品,这样处理也是可以的