你好同学,是填写A105010表,把售价和成本都填写在这个表上

老师好,我们用自产产品对外捐赠,请问企业所得税视同销售吗?增值税视同销售吗?借:营业外支出 93 贷:库存商品80 应交税费_应交增值税 (销项税额)13,除了填写纳税调整明细表的视同销售收入100,视同销售成本80,还需要填写第三十行其他吗?就是营业外支出账载93,税收金额113,调减20,那么填写捐赠明细表本年数,账载金额是93+20吗,需要把其他调减的也加进去吗?
老师好,我们用自产产品对外捐赠,请问企业所得税视同销售吗?增值税视同销售吗?借:营业外支出 93 贷:库存商品80 应交税费_应交增值税 (销项税额)13,除了填写纳税调整明细表的视同销售收入100,视同销售成本80,还需要填写第三十行其他吗?就是营业外支出账载93,税收金额113,调减20,那么填写捐赠明细表本年数,账载金额是93+20吗,需要把其他调减的也加进去吗?
21年我们捐赠国外一批自产产品,当时入账时是借营业外支出,贷销项税,贷库存商品,现在汇算清缴是要视同销售,把这部分的产品的平均售价填写在105010表吗
老师,你好!问一下外购的商品用于赠送客户,应该视同销售,我会计做账是不是按照准则做账,借:销售费用 贷:库存商品 应交税额—应交增值税(销项) ,而增值税申报表,我填在无票确认收入那里可以吗?年终汇算清缴在填报“视同销售报表呀A105010,然后报成本,我平价销售没关系的吧,这样操作可以吗?老师
老师,你好,请问捐赠收入怎么汇算清缴呢?比如公司捐赠一批货物,当时候已经借:营业外支出,贷库存商品 销项,现在汇缴的话是没有调整前的年度累计利润总额*12%,没超过的就不需要做任何调整,超过的话就调增是吗?
您好老师我公司减资执照成立日期是2023年7月10日然后我减资变更注册资本公司日期2025年10月14日到2025年11月28日公示日期满,然后让我把认缴时间改一下那是那一天呀
我们是14年的一般人,卖家具的,现在发现的17年和19年的购进家具专票 还能认证吗?
请问旅行社提供的客运服务,旅客保险需要缴纳印花税吗
老师,采购合同台账怎么弄?有没有模板?
请问收入为什么要计提?
税务局发现我们销售二手车价格偏低,要求我们补税,请问这些补税的账如何调整,调整到发生当月,还是现在呢?
老师:请问租金和物业费月中的收入怎么按月摊销?
老师,我公司资产负债表的现金有500万,其实500万都是借其他公司或其他项目了,只有借条,那我怎么处理呢?
老师 请问有限合伙企业 有一家有限公司做为普通合伙人 然后以劳务出资 账务处理也是按管理费用做吗。 纳税申报 这个普通合伙的公司需要申报哪些税。
老师好,我的PDF保存的时候没有选项这个按钮不能选,我想要如图一样的界面,怎么操作
那之前入账的营业外支出还是可以正常税前抵扣吧
是的,这个不影响,这个只是纳税调整