您好 收款的时候 差额计入财务费用_汇兑损益

老师,请问下我们有出口业务,应收款在1月份月末做了调汇,用的是期末的汇率,那么在2月份收款的时候,这个怎么对应的上应收款呢?
进出口企业,请问老师(应收账款 100美元,上月期末调汇是6.3,这个月月初1号的汇率6.4,这个月4号收到了100美元汇率是6.5,那么账务处理是按这个月1日的汇率还是按这个月4号的汇率入账,或者说按1日的汇率,期末统一调汇?
老师,我们美元账户是2月6日收到货款的,我们开票是3月15日开的发票,那我做账的时候怎么做呢?我的收入应该是在3月份入账对不,借:应收账款-美元账户 贷:主营业务收入-出口收入 (那么入账金额是按照3月1日的汇率入账,还是按照2月6日的汇率入账呢)
我们当月有货物出口,出口的时候没有结汇,当月也没有结汇。我用当日即期汇率确认收入和应收账款,月末的时候没有调整收入,但是调整了期末的应收账款,这样处理正确吗?
老师好,外贸出口企业期末调汇,11月月初汇率是7.1,月末汇率7,分录借财务费用汇兑损益,贷应收账款;想问一下,12月1号汇率是7.2,然后12月20日汇率是7.3,那12月20日回款5000美金,应收账款的汇率用哪个啊,老师(用11月1日的,还是11月30日的啊)
老师,我们应发工资是1万,有个税30元,请问计提工资是这样吗?借销售费用-工资1万,贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?
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