你好,学员,这个1254790*75%是加计扣除的金额,乘以税率25%是抵税的金额

老师,就是我在调整高新的报表有一项问的是研发费用加计扣除所得税减免,一个是享受高新技术企业所得税减免,这两个金额怎么算出来,今年利润总额是600万,研发费用是510万
老师请问,高新技术企业利润表里研发费用是1254790万元,他的加计扣除减免税额是1254790*75%*25%,是这么算吗?
我们是高新技术企业,研发费用加计扣除100% 2022年利润总额484万,研发费用434万,请问对于我们企业,研发费用减免税额是多少,高新企业享受多少减免税额
老师 您好 我们是制造业,也是高新技术企业,23年12月利润总额 25000万元;其中研发费用4600万元,怎么计算研发加计扣除享受的减免税额是多少?享受高企所得税减免额是多少?
老师,请问企业亏损的情况,研发费用比如100万,统计年报中1、申报加计扣除减免税的研究开发支出;2、加计扣除减免税金额;3、高新技术企业减免税金额,分别是多少?(我们公司是高企)
炒面的税率是多少?在销售批发环节
老师,你好,请问民营非赢利社会组织,救援类的,可以开赞助款吗,怎么开啊
老师,公司自有的房产,房产税需要怎么交
公司更换财务软件2万多,内含4个账套,费用需由4家公司均摊,发票按总额开给一家的。我的问题是,如果由收票公司出具发票分割单,由另三家公司承担的费用对应的进项怎样处理呢?
个体工商户一年流水200万,交税是按200万计算,还是80万?
老师,我们公司想要减资,然后如何发减资公告呀?麻烦详细的讲解一下
老师,请问下个税,个人部分社保都是公司承担,那工资表扣个税部分,还做进去吗
1月份是小规模,采购的商品在做账的时候做价税分离暂估入库,2月份公司升级为一般纳税人,1月份采购商品的发票也拿到了,那是要冲红1月的暂估重新按发票做账,当进项发票来抵税吗
老师,我现在是小规模纳税人,如果我正常是是使用我们公司抬头出口,也就是单抬头,供应商是一般纳税人,如果要开票,要怎么开?是按1%开还是13%?,可以使用Xtransfer 公账收款,之后转到国内公司公账?
老师,最近在看视频说1000元以下免税,不限次数?公司支付个人1000以下可白条入帐?个人免增值税,但是公司只可以500以下税钱扣除,是这样的吧
那请问按照我上面所说的金额,加计扣除减免税额应该怎么算呢,能列出来给我看看吗?谢谢
加计扣除减免税额是1254790*75%*15%
为什么我按照这个公式算,算出来和别人的不一样呀,10905.6*75%*15%=1226.88
为什么我按照这个公式算,算出来和别人的不一样呀,10905.6*75%*15%=1226.88
有截图吗,老师看看,学员
上面有张图,然后这张图是企业近几年的研发费用。就是我怎么算都跟上面那张图里加计扣除减免税额不一样
这个就是加计扣除乘以税率的 你可以用这个数据除以加计扣除金额,看一下比例的
我算了19年和18年的,都是百分之124点多
你们是不是小微企业的
不是,高新技术企业,中兴通讯
这样的话,税率不应该是12.5的。。
有具体公式吗?我搜了好多,算出来都和上面图片里的不一样
就是老师接触的公司都是,加计扣除金额乘以税率的