你好,学员,这个1254790*75%是加计扣除的金额,乘以税率25%是抵税的金额

老师,就是我在调整高新的报表有一项问的是研发费用加计扣除所得税减免,一个是享受高新技术企业所得税减免,这两个金额怎么算出来,今年利润总额是600万,研发费用是510万
老师请问,高新技术企业利润表里研发费用是1254790万元,他的加计扣除减免税额是1254790*75%*25%,是这么算吗?
我们是高新技术企业,研发费用加计扣除100% 2022年利润总额484万,研发费用434万,请问对于我们企业,研发费用减免税额是多少,高新企业享受多少减免税额
老师 您好 我们是制造业,也是高新技术企业,23年12月利润总额 25000万元;其中研发费用4600万元,怎么计算研发加计扣除享受的减免税额是多少?享受高企所得税减免额是多少?
老师,请问企业亏损的情况,研发费用比如100万,统计年报中1、申报加计扣除减免税的研究开发支出;2、加计扣除减免税金额;3、高新技术企业减免税金额,分别是多少?(我们公司是高企)
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
那请问按照我上面所说的金额,加计扣除减免税额应该怎么算呢,能列出来给我看看吗?谢谢
加计扣除减免税额是1254790*75%*15%
为什么我按照这个公式算,算出来和别人的不一样呀,10905.6*75%*15%=1226.88
为什么我按照这个公式算,算出来和别人的不一样呀,10905.6*75%*15%=1226.88
有截图吗,老师看看,学员
上面有张图,然后这张图是企业近几年的研发费用。就是我怎么算都跟上面那张图里加计扣除减免税额不一样
这个就是加计扣除乘以税率的 你可以用这个数据除以加计扣除金额,看一下比例的
我算了19年和18年的,都是百分之124点多
你们是不是小微企业的
不是,高新技术企业,中兴通讯
这样的话,税率不应该是12.5的。。
有具体公式吗?我搜了好多,算出来都和上面图片里的不一样
就是老师接触的公司都是,加计扣除金额乘以税率的