你好,具体问题是什么

甲公司2021年3月份发生与银行存款有关的业务如下:(1)①3月28日,甲公司收到A公司开出的480万元转账支票,交存银行。该笔款项系A公司违约支付的赔款,甲公司将其计入当期损益。②3月29日,甲公司开出转账支票支付B公司咨询费360万元,并于当日交给B公司。(2)3月31日,甲公司银行存款日记账余额为432万元,银行转来对账单余额为664万元。经逐笔核对,发现以下未达账项:①甲公司已3月28日收到的A公司赔款登记入账,但银行尚未记账。②B公司尚未将3月29日收到的支票送存银行。③甲公司委托银行代收C公司购货款384万元,银行已于3月30日收妥并登记入账,但甲公司尚未收到收款通知。④3月份甲公司发行借款利息32万元,银行已减少其存款,但甲公司尚未收到银行的付款通知。要求:(1)编制甲公司上述业务(1)的会计分录。(2)编制甲公司银行存款余额调节表(答案中的金额单位用万元表示)
甲公司2021年3月份发生与银行存款有关的业务如下:(1)①3月28日,甲公司收到A公司开出的480万元转账支票,交存银行。该笔款项系A公司违约支付的赔款,甲公司将其计入当期损益。②3月29日,甲公司开出转账支票支付B公司咨询费360万元,并于当日交给B公司。(2)3月31日,甲公司银行存款日记账余额为432万元,银行转来对账单余额为664万元。经逐笔核对,发现以下未达账项:①甲公司已3月28日收到的A公司赔款登记入账,但银行尚未记账。②B公司尚未将3月29日收到的支票送存银行。③甲公司委托银行代收C公司购货款384万元,银行已于3月30日收妥并登记入账,但甲公司尚未收到收款通知。④3月份甲公司发行借款利息32万元,银行已减少其存款,但甲公司尚未收到银行的付款通知。要求:(1)编制甲公司上述业务(1)的会计分录。(2)编制甲公司银行存款余额调节表(答案中的金额单位用万元表示)
甲公司2021年3月份发生与银行存款有关的业务如下:(1)①3月28日,甲公司收到A公司开出的480万元转账支票,交存银行。该笔款项系A公司违约支付的赔款,甲公司将其计入当期损益。②3月29日,甲公司开出转账支票支付B公司咨询费360万元,并于当日交给B公司。(2)3月31日,甲公司银行存款日记账余额为432万元,银行转来对账单余额为664万元。经逐笔核对,发现以下未达账项:①甲公司已3月28日收到的A公司赔款登记入账,但银行尚未记账。②B公司尚未将3月29日收到的支票送存银行。③甲公司委托银行代收C公司购货款384万元,银行已于3月30日收妥并登记入账,但甲公司尚未收到收款通知。④3月份甲公司发行借款利息32万元,银行已减少其存款,但甲公司尚未收到银行的付款通知。要求:(1)编制甲公司上述业务(1)的会计分录。(2)编制甲公司银行存款余额调节表(答案中的金额单位用万元表示)
2019年12月31日甲公司银行存款日记账余额为432万元,银行转来对账单余额为664万元。经逐笔核对,发现以下未达账项:①甲公司12月28日收到的A公司赔款480万元登记入账,但银行尚未记账。②甲公司支付B公司咨询费360万元的转账支票,B公司尚未将支票送存银行。③甲公司委托银行代收C公司购货款384万元,银行已于12月30日收妥并登记入账,但甲公司尚未收到收款通知。④12月份甲公司发生借款利息32万元,银行已减少其存款,但甲公司尚未收到银行的付款通知。根据上述资料填写甲公司银行存款余额调节中(1)-(6)空。(单位用万元表示)银行存款余额调节表单位:万元项目金额项目金额企业银行存款日记账余额加:银行已收、企业未收款减:银行已付、企业未付款432(1)(3)银行对账单余额加:企业已收、银行未收款减:企业已付、银行未付款664(2)(4)调节后的存款余额(5)调节后的存款余额(6)
2019年12月31日甲公司银行存款日记账余额为432万元,银行转来对账单余额为664万元。经逐笔核对,发现以下未达账项:①甲公司12月28日收到的A公司赔款480万元登记入账,但银行尚未记账。②甲公司支付B公司咨询费360万元的转账支票,B公司尚未将支票送存银行。③甲公司委托银行代收C公司购货款384万元,银行已于12月30日收妥并登记入账,但甲公司尚未收到收款通知。④12月份甲公司发生借款利息32万元,银行已减少其存款,但甲公司尚未收到银行的付款通知。根据上述资料填写甲公司银行存款余额调节中(1)-(6)空。(单位用万元表示)银行存款余额调节表单位:万元项目金额项目金额企业银行存款日记账余额加:银行已收、企业未收款减:银行已付、企业未付款432(1)(3)银行对账单余额加:企业已收、银行未收款减:企业已付、银行未付款664(2)(4)调节后的存款余额(5)调节后的存款余额(6)
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
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请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
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请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
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