咨询
Q

老师,您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商,3月收到货和发票,对应做入主营业务成本科目内,当年度企业所得税申报后,税务局说供应商开具的发票有问题,需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后,导致账上应付账款借方一直挂着7万,现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理?能否做坏账呢?以下是该笔业务做出的分录: 1.借:应付账款 7万 贷:银行存款 7万 2.借:主营业务成本 7万 贷:应付账款 7万 3.借:主营业务成本 -7万 贷:应付账款 -7万

2022-04-12 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-12 11:26

你好同学你这是啥分录啥业务,为什么结转成本也计入应付账款

头像
快账用户2272 追问 2022-04-12 11:35

1.当时预付了一笔货款,我们就挂在应付账款了,借:应付账款 7 贷:银行存款 7 2.后期收到货和发票就对应做了一笔分录,借:主营业务成本 7 贷:应付账款 7 3.税务局说发票有问题就要求把这7万元的货款从主营业务成本里剔除,我们就以上面的第二笔分录做了红冲凭证 借:主营业务成本 -7 贷:应付账款 -7 就导致现在应付账款借方挂这7万,不知道如何账务处理。

头像
齐红老师 解答 2022-04-12 14:19

你好,你就按照原来一样的反方向冲红,怎么会多出来应付账款呢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好同学你这是啥分录啥业务,为什么结转成本也计入应付账款
2022-04-12
您好 您分录上没有预付账款30万啊
2023-08-01
您好 客户收货后 借:预收账款 30 贷:主营业务收入  28 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 2 借:主营业务成本 25 贷:库存商品 25 最后一笔银行存款分录不需要写了啊 您前面7月份收到的时候不是已经写过了吗 再写就重复了
2023-08-01
你好,学员,上面分录写的没问题的
2023-08-01
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×