同学你好 1 借,银行存款 贷,预收账款 2 借,生产成本5000 借,其他业务成本8000 贷,原材料一A13000 3 借,制造费用2000 借,管理费用1000 贷,原材料一B3000

1.甲公司收到客户预付货款50000元。2.库房领用A材料5000元用于产品生产,8000元用于销售部门日常物料;领用B材料2000元用于车间设备维护使用,1000元用于财务部门设备维护。写会计分录
某厂2019年6月,领A材料50000元,其中:基本生产车间一般性耗用800元、生产甲、乙产品共同耗用49000元、管理部门耗用200元;领用B材料15000元,用于甲产品生产。又知,甲乙两产品A材料的定额耗用量分别为900公斤、80公斤。要求:1.编制该厂材料费用分配表2.根据材料费用分配表编写会计分录材料费用分配表年月日金额单位:
写出下列业务分录1.乐呵呵公司生产车间领用甲材料一批,其中用于生产A产品30000元,车间一般消耗3000元。2.乐呵呵公司生产甲产品领用A材料20125元,领用B材料11600元,生产乙产品领用A材料40250元,领用B材料13920元,车间管理领用A材料4025元,企业管理部门领用B材料116元。3.乐呵呵公司结算本月应付职工工资,生产甲产品工人工资23000元,生产乙产品工人工资36000元,车间管理人员工资8000元,行政管理人员工资9000元,合计76000元4.乐呵呵公司按规定,计提本月固定资产折旧4700元,其中生产车间提取4000元,管理部门提取700元。5.乐呵呵公司按规定,计提本月生产车间设备维修费1000元,计提管理部门设备维修费1000元,该维修费已于本年度1月初用银行存款支付。6.乐呵呵公司将本月制造费用总额17560元按生产工人工资比例分配计入A产品生产成本8780元,B产品生产成本8780元7.乐呵阿公司以银行存款支付车间用水电费2800元8.乐呵呵公司生产的A产品72580元已全部完工,按其实际生产成本转账
请写出下列业务的会计分录!!!!!1.乐呵呵公司生产车间领用甲材料一批,其中用于生产A产品30000元,车间一般消耗3000元。2.乐呵呵公司生产甲产品领用A材料20125元,领用B材料11600元,生产乙产品领用A材料40250元,领用B材料13920元,车间管理领用A材料4025元,企业管理部门领用B材料116元。3.乐呵呵公司结算本月应付职工工资,生产甲产品工人工资23000元,生产乙产品工人工资36000元,车间管理人员工资8000元,行政管理人员工资9000元,合计76000元4.乐呵呵公司按规定,计提本月固定资产折旧4700元,其中生产车间提取4000元,管理部门提取700元。5.乐呵呵公司按规定,计提本月生产车间设备维修费1000元,计提管理部门设备维修费1000元,该维修费已于本年度1月初用银行存款支付。6.乐呵呵公司将本月制造费用总额17560元按生产工人工资比例分配计入A产品生产成本8780元,B产品生产成本8780元7.乐呵阿公司以银行存款支付车间用水电费2800元8.乐呵呵公司生产的A产品72580元已全部完工,按其实际生产成本转账
请写出下列业务的会计分录!!!!!!!1.乐呵呵公司生产车间领用甲材料一批,其中用于生产A产品30000元,车间一般消耗3000元。2.乐呵呵公司生产甲产品领用A材料20125元,领用B材料11600元,生产乙产品领用A材料40250元,领用B材料13920元,车间管理领用A材料4025元,企业管理部门领用B材料116元。3.乐呵呵公司结算本月应付职工工资,生产甲产品工人工资23000元,生产乙产品工人工资36000元,车间管理人员工资8000元,行政管理人员工资9000元,合计76000元4.乐呵呵公司按规定,计提本月固定资产折旧4700元,其中生产车间提取4000元,管理部门提取700元。5.乐呵呵公司按规定,计提本月生产车间设备维修费1000元,计提管理部门设备维修费1000元,该维修费已于本年度1月初用银行存款支付。6.乐呵呵公司将本月制造费用总额17560元按生产工人工资比例分配计入A产品生产成本8780元,B产品生产成本8780元7.乐呵阿公司以银行存款支付车间用水电费2800元8.乐呵呵公司生产的A产品72580元已全部完工,按其实际生产成本转账
公司平常开9个点的工程发票,现在销了一批材料,开的是13个点的销售发票,怎么做分录?算主营业务收入吗?
批量开发票能开多少条发票
老师好,我们是外贸企业,着张报关单怎样开具出口销售发票,出口方式是CIF!报关单总价是人民币!运费与保费怎样换算
请问做账时,12月份是做11月这个月的数据吗。12月申报的是11月的增值税和个税吗。
我们是一般纳税人,销售厨卫电气商贸有限公司,今年参加了国家的家用电器政府补贴活动,我们销售的电气,顾客付款支付了一部分,另外一小部分有政府补贴,政府补贴的金额是不是应该作为销售收入入账?
老师,本年度要结束了,企业给客户开具的发票没有回款,该怎么处理呢?跨月红冲发票或者挂应收账款科目?还有企业收到款了,没有给客户开发票,又该怎么处理呢?收到款后就要缴纳增值税,挂预收账款科目,也可以等明年再开具吧。我这样处理不知道对不对,还需老师指导,谢谢!
老师,我单位将钢厂的挡渣工作承包给个体户了,个体户按月为我单位开具劳务费发票,发票内容应该怎么开?
计划生育家庭补助是怎么发放的
老师你好请问企业所得税年报申报完了,点了一下更正后是不是就打不出来原来的申报表了
税务查账交税时,是以什么根据查账?我是个体工商户,没有会计记账