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老师好,我单位在8月份采购一批空调,并已销售出去,供货商和我单位都已经开具发票,但实际还没有供货。直接11月份才正式供货,8月份已计入库存商品和营业收入,那11月份我收到出入库应该怎么做账
定期定额个体户开普票超了30万,税是多少?
开具的餐饮服务发票,需要交印花税吗?
有了解委外研发额老师吗?批发零售可以做委外研发支出加计扣除吗?委外研发的流程是怎样的?要有哪些必备条件?
请问老师,想考证,讲义里面看了下几百页,都要打出来吗?
报废车辆要开发票吗?具体的怎么处理
老师好,我们公司是股东,给投资的另一个公司的投资款78万,他们做在了实收资本,我是不应该做长期股权投资
老师,我现在要更正2023年第四季度的印花税,要补交税款,还需要同时更改哪些数据呢,请老师具体说下
我们要买一台4.2米的车。我们挂到一般纳税人的公司名下,几年后转到小规模公司, 几年可以转?
我司为广东工程公司承建甲方工程,但甲方的工程款是保险公司赔付的,现在甲方要求保险公司直接把赔付的款给我司,我司开票给保险公司,请问这样合理吗?还需要办什么手续?开保险费可以吗
老师你好,我想问一下这个我还是不太懂
如果公司是一般纳税人,行业属于贸易企业,是工程机械类的公司,这样的企业是可以增量留抵退税的吗?
这个达到相应的比重才可以
我的进项有留底,必须要有六个月才能退税?还是当月满足进项留底就能一次性退税?
当月满足条件就可以退税
您说的这个相应比重是什么意思?
怎么计算?
就是你收入的占比的意思
具体的公式是什么呢?
没有公式你自己计算,只要是小微企业就可以申请退税。
我的意思是,收入占比,是收入占什么的比例?
特定业务增值税/全部增值税占比超过50%
我还想问一下,财政14号政策里的进项构成比例,是指2019年4月已抵扣的进项占同期全部已抵扣进项,这两个是怎么区分呢?
这个得和当地税务确认
那您所说的特殊业务指的就是,政策14号里边的业务吗?如果不符合,我也增量留抵了,还能退税吗?
就是上面的这些特业务 制造等
那如果不符合,我又进项留抵了,那就是不会给我退税是吗?那又有什么影响呢?
那就不会让你退税的
那我这样进项留抵了对我公司有什么影响?
只要是符合退税就没有影响