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#实务#对于成本核算,库房根据领料,账上结存的数据核对是正确的。但领料当月领料+上月领料结余不可能都在当月全部生产成产品。最终原材料我以产品配方比用量+合理损耗,算出实际用量出库。因此财务账和库管出库数量、入库数量就有差异,这样做对吗?还需要做对差异做出解释吗?

2022-05-19 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-19 11:44

同学你好,财务账要和库存账一致,统一口径

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快账用户8202 追问 2022-05-19 12:09

那不是领多了材料,也没有生产就放在哪儿无形的增加成本?

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快账用户8202 追问 2022-05-19 12:21

难道要理解成账务和库存账一直。算产品实际成本时,把多领料成本剔除,算出实际耗用量(用产品配方比+合理损耗算)的,再分摊销售费用,难道财务就不管实际成本。有些领料人员就想省事。一次性领几百吨材料出去,实际都还剩100多吨材料没有生产,就放在生产车间,然而库房确实照单下账的

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齐红老师 解答 2022-05-19 13:51

你这种情况应该让生产统计实际消耗

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快账用户8202 追问 2022-05-19 13:57

就算统计实际实际消耗,但原材料出库出了10吨,实际耗用了9吨。或者说实际耗用11吨。我按实际耗用量来生产领料,就会出现财务账和出入库结存数据不一致,有更好的处理办法吗?

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齐红老师 解答 2022-05-19 14:48

月底做假退库就可以了

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快账用户8202 追问 2022-05-19 14:54

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-05-19 16:10

不客气,祝你工作顺利

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同学你好,财务账要和库存账一致,统一口径
2022-05-19
你好,财务上按权责发生制,如果你老板认可之前会计的方法,你可以接那么做,但这是报给你老板的数据。财务上该怎么做就怎么做。
2021-06-27
首先你要看一下,就你当期你用的那个材料,是不是采购的那个成本价提高了。然后就说你还要看一下,这里当期你用了很多材料,这些材料是不是还在你那个车间里面继续生产,可能要到后面的时间才完工,这种情况也可能导致领用的材料金额比较高。
2021-06-21
同学你好。 能追查出来的尽量追查一下,然后按照实际盘点重新入账吧,差额计入管理费用。
2024-01-22
你好需要计算做好了给你
2022-05-24
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