你好!不跨年计入3月费用就可以

老师,请问12月公司报销费用老板是看到表格汇总月底就给它们报销,但是实际的报销发票是等到1月份才开票,这种要怎么做帐
老师你好,我公司12月份收到两个月的租金发票,未付款,我的是其他应付款,1月份又收到了1个月的租金发票,法人一次支付了以上3个月的租金,这个月我要怎么入账呢?还有实际支付的金额每个月比发票上要多几百块,这个也要怎么入帐呢?
这个月发生的报销费用,但发票开的是下个月的,这费用该做到哪个月呢?
老师你好,公司2月发生的费用报销,但是收到的发票是3月的 这个要怎么入帐呢
你好老师,2月份和3月份的快递费当时就支付了没收到发票,当时月底也结转了费用,12月份才收到一张发票是2月和3月的总金额!请问这个怎么入账,分录怎么写
开票内容是 *经营租赁的*租金 税率是百分之几?
销售收入减去成本减去提成是什么
老师,我单位是一般纳税人,前几个月确定收入客户说先不要开发票当时按月份收入各无票申报了,,在这个月客户通知之前收入要开发票出来,这个报税系统显示之前已经申报无票收入的40w了,这个月报税怎么报啊?
我增加了预算会计分录,设置了601财政拨款预算收入,721事业支出,801资金结存,810财政拨款结转,财政拨款预算收入和财政拨款结转余额在贷方,是正数,事业支出和资金结存也在贷方,是负数,有问题一样,啥原因呢
老师,请教一个问题,我们预收了菲律宾的折合2000人民币预收款,请问计提销项税额,分录怎么做?
老师,有客户问一年开不超过500万,是指一年,还是一个循环年度,这个是什么意思呢
就是资源税中,准予扣减的外购应税产品购进金额,本地区原矿适用税率和本地区选矿适用税率,本地区是指购入后又出售的一方所在地,还是原本销售方所在的喔
异常凭证的进项发票,进项税额转出的会计分录?
这个分录对么,为了冲平转出未交是负数,之前一直结转错了,现在想都结转到未交增值税
老师,厨具卫具零售在商品和服务税收分类编码中的哪里,可以查询到
就是当年的费用发票 我是可以入到2月去的是嘛
费用都是2022年发生的,费用实际是2月发生的,但是发票是3月才开具的
你好!发票日期是什么时候的?如果是三月的在三月入账
发票是3月 但是老板要求2月体现出已经报销了,这个要分别如何做账呢
你好!2做暂估费用处理