你好,你们收到钱以后可以借银行存款贷其他应付款,后期付钱的时候再借其他应付款贷银行存款。
您好,我们是教育公司,我们给学校代收托管费,然后收到的这部分款我们又需要全部支付给所有老师,这样我们怎么做账,是否需要开票
老师,我们做教育咨询,中介性质,给其他学校招生,然后对方给我们打款算我们的服务费,这部分服务费中,我们还有代理(公司),我们要给代理钱,给代理的钱是算我们的成本还是算销售费用佣金里
老师,我们和学校有项目合作,学校代收我们水电费,请问这水电费我们要学校怎么样开票,是要学校开普票,还是开行政事业单位往来结算票据呢?我付一张图给老师你看一下,是不是学校开这样的票据,然后把名目改成水电费,我们公司也可以用这样的票据入账
老师您好,我们跟甲方签了个委托运营协议,甲方收客户的钱,然后转给我们,我们这边跟商户签了委托代销协议,我们这边收到甲方的钱以后需要把商户的协议成本价转给商户,中间有一部分差额是我们的收入,但是甲方收到客户的钱要全额确认收入,然后我们需要给甲方开代运营服务费的发票,我们这边是不是也需要按开票金额确认收入
老师您好,我们是餐饮公司,给学校送盒饭,开票给学校,但是收款是教育局打来的款,这个怎么做账
其实业务都是正常的,人家也打款了,以为8月份开的票人家要终止这笔业务,不打款,所以9月份开了红冲
女性50岁退休一个月后担任法人,可以吗
现在是应收帐款出现了负数,已经把钱收了,但是给人开了红冲票
公司是国际货运代理公司,帮同行暂放货物在仓库,然后同行过一段时间提回他们仓库,这段时间收取仓储费,请问这个仓储费要怎么开票,平时我们涉及的都是免税发票
老师,自建办公楼和厂房修好了转固定资产都要交什么税呢?
请问一下我司有几个人是劳务派遣,但是中秋每人发了300元的中秋节福利,请问如何申报个税
请提供一下报税流程,谢谢
9月份已经做账负数了,但是应收帐款现在是贷方金额
老师,请问一下消费满128元充值500元即可获得128元免单,该怎么入账
老师,没有发票怎么入账呢