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老师,用旧件抵的修理费。这个该怎么做账务处理呢

2022-05-27 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-27 10:26

你好,你们单位是哪一方的? 收到旧件吗

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快账用户4720 追问 2022-05-27 10:27

不是,我们是送车修理

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齐红老师 解答 2022-05-27 10:29

你好,这个就价就是你维修换下来的是吧,那你支付了多少修理费做多少就可以的 借管理费用、维修费贷、银行存款

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快账用户4720 追问 2022-05-27 10:31

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-05-27 10:31

不用客气,工作愉快

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你好,你们单位是哪一方的? 收到旧件吗
2022-05-27
同学你好 这个等你卖出去这个固定资产或者处置的时候再做固定资产清理
2022-05-09
你好 在建工程 完工和房屋一块做固定资产里面
2020-11-16
您好,填写附表四,账务处理 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费--应交增值税(税款减免) 贷:管理费用
2020-09-12
原则上新表做销售,收回的旧表做成本,祝您生活愉快
2021-06-18
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