同学你好,这个你就参照,委外加工物资处理, 出去时,借:委外加工物资-材料, 回来是,带加工费,贷:委外加工物资-材料,贷:委外加工物资-加工费,加工费和材料分开,

老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师您好,谢谢回复!那如果我还没有委外加工时,就先借了其它来源的铋成品先返还给了供应商了,这业务怎么处理呢?我们这一期能确认应收供应商的加工费收入,但成本结转怎么办呢?
同学你好,这个外借的材料,将来还是要还的,如果业务发生比较频繁,那就专门设个明细科目,
这个加工费的收入,还要减去你外发产生的加工费,一并记入委外加工物资-加工费,这个仅是借贷方体现,最后是加工费的收入减去支出的余额,
嗯嗯,那借进来是要预估货值挂应付账款吗?结转的成本就是这个预估的货值了吗?
那么老师,如果我返还成品给供应商的当月需要计应收加工费实际返的成品又是借的,没有委外加工产生加工费,那我的账务要如何处理呢?如果对应结转成本就得先借:计提委外加工物资-加工费 可贷方挂什么科目呢?我未来如果还要調帐,是原路冲回吗?
同学你好,要有个预估值,只是这个是暂借的(后面要还给对方的), 后面这个我再看下,还没有看懂,你是说返还成品,是什么
老师,谢谢回复,是的,就是我采购供应商的这批材料里面有一个金属元素是要返还成品给供应商的,但是这个材料还没有委外加工时,我们就先按预估应返的铋量给了供应商
同学你好,这个成品返给供货商的,举个例子, 供货商来是100,你返给他有可能是110或是120,这个里面是加了加工费在里面的,
同学你好,这么说明白吧