同学你好,这个你就参照,委外加工物资处理, 出去时,借:委外加工物资-材料, 回来是,带加工费,贷:委外加工物资-材料,贷:委外加工物资-加工费,加工费和材料分开,
老师,我问一下,一家餐饮公司,她房租里面就包含了水电费这些,他也没有给我列明水电费这些,我就只能统一做到房租费里面,那房租费我是做到管理费用还是主营业务成本里面合理些
公司章程在哪里查看?在政务网的企业登记档案查询里面查不到 没东西跳出来的 还是说别的地方查询的
请问,我们是销售方,开出普票5万,收现金有风险吗
你好老师!国家有关于砂石料废料实发缴纳资源税的相关文件吗?
我们生产时候直接原材料领用了托盘(共耗料)用于放在货下面运到客户那里,核算成本直接摊销到本月所有生产的产品中了,之前都是不收回的。现在我们发货之后要收回托盘,可以多次循环利用,这个在进销存系统怎么操作来核算成本
老师好,房产税和土地使用税怎么算
请问老师怎么在电子税务局导出社保明细,,我点击单位申报明细查询,出来的界面只能查看明细,没有导出
应该怎么测算个体户交的税多还是公司交的税多呢?
请问老师,1月份交的24年第四季度环保税和印花税是计入1月当月,还是通过以前年度损益调整计入24年?直接计入当月行不行?
请问合伙企业将投资分得的分红再分配给合伙人,合伙人是有限公司,小微企业小规模纳税,应收什么税? 朴老师进
老师您好,谢谢回复!那如果我还没有委外加工时,就先借了其它来源的铋成品先返还给了供应商了,这业务怎么处理呢?我们这一期能确认应收供应商的加工费收入,但成本结转怎么办呢?
同学你好,这个外借的材料,将来还是要还的,如果业务发生比较频繁,那就专门设个明细科目,
这个加工费的收入,还要减去你外发产生的加工费,一并记入委外加工物资-加工费,这个仅是借贷方体现,最后是加工费的收入减去支出的余额,
嗯嗯,那借进来是要预估货值挂应付账款吗?结转的成本就是这个预估的货值了吗?
那么老师,如果我返还成品给供应商的当月需要计应收加工费实际返的成品又是借的,没有委外加工产生加工费,那我的账务要如何处理呢?如果对应结转成本就得先借:计提委外加工物资-加工费 可贷方挂什么科目呢?我未来如果还要調帐,是原路冲回吗?
同学你好,要有个预估值,只是这个是暂借的(后面要还给对方的), 后面这个我再看下,还没有看懂,你是说返还成品,是什么
老师,谢谢回复,是的,就是我采购供应商的这批材料里面有一个金属元素是要返还成品给供应商的,但是这个材料还没有委外加工时,我们就先按预估应返的铋量给了供应商
同学你好,这个成品返给供货商的,举个例子, 供货商来是100,你返给他有可能是110或是120,这个里面是加了加工费在里面的,
同学你好,这么说明白吧