同学你好,这个你就参照,委外加工物资处理, 出去时,借:委外加工物资-材料, 回来是,带加工费,贷:委外加工物资-材料,贷:委外加工物资-加工费,加工费和材料分开,

老师,我想问一下,申请龙头企业,采购原材料和采购的包装物,那包装物也是可以的算作原材料~辅料_包装物,包材也可以作为原材料上报提交给农村农业局,是吗?
老师早,5000以上就要交个税了吗?工资5000-6000每月,那明年能退税吗?退多少税
您好!老师我们公司装修有70万元,这个凭证怎么做,我们是装修设计的公司,有包工包料,我们要给干活的工人发人工费这个怎么做凭证
甲公司投资已公司款,已公司亏损了 ,甲公司想把已公司的往来款做账务处理,甲乙公司一个股东,请教老师如何做账,就能把乙公司的往来清零
端午节,公司发放了福利粽子和牛奶,就是每个人50元,然后账务上如何处理?个税申报是否要考虑,每个人50元的福利?
公司购牛肉汤锅1个3000元,入固定资产折旧放在哪里?
朴老师,工程项目不出市,,不同的县城算异地吗
老师,公司推广活动,跟同个商贩分两天购买炮竹都是690元,对方开了收据,签名并且写了身份证号,请问可以税前扣除吗?需要代扣个税否
老师,我们酒店部分营业款是用老板微信和支付宝收的,那我入账能写其他货币资金-微信吗?这个微信和支付宝专门用来收营业款的
老师请问,预收账款金额很大,挂账超过三个月会引起税务预警吗?
老师您好,谢谢回复!那如果我还没有委外加工时,就先借了其它来源的铋成品先返还给了供应商了,这业务怎么处理呢?我们这一期能确认应收供应商的加工费收入,但成本结转怎么办呢?
同学你好,这个外借的材料,将来还是要还的,如果业务发生比较频繁,那就专门设个明细科目,
这个加工费的收入,还要减去你外发产生的加工费,一并记入委外加工物资-加工费,这个仅是借贷方体现,最后是加工费的收入减去支出的余额,
嗯嗯,那借进来是要预估货值挂应付账款吗?结转的成本就是这个预估的货值了吗?
那么老师,如果我返还成品给供应商的当月需要计应收加工费实际返的成品又是借的,没有委外加工产生加工费,那我的账务要如何处理呢?如果对应结转成本就得先借:计提委外加工物资-加工费 可贷方挂什么科目呢?我未来如果还要調帐,是原路冲回吗?
同学你好,要有个预估值,只是这个是暂借的(后面要还给对方的), 后面这个我再看下,还没有看懂,你是说返还成品,是什么
老师,谢谢回复,是的,就是我采购供应商的这批材料里面有一个金属元素是要返还成品给供应商的,但是这个材料还没有委外加工时,我们就先按预估应返的铋量给了供应商
同学你好,这个成品返给供货商的,举个例子, 供货商来是100,你返给他有可能是110或是120,这个里面是加了加工费在里面的,
同学你好,这么说明白吧