你好;对的; 2个月合计的工资一起报; 对的
老师个人薪资所得是按照计提申报还是按照实际发放申报?8月份发6月份工资 20万 有两人在八月份离职 又结算3万工资,8月实际发放23万工资,我是按照23万报个税?还是按照20万报个税?7-8月员工工资都暂未发放
老师,比如6月份发放今年2月+3月工资,所以在7月15日申报个税的时候,是按照2+3月实际发放的工资申报个税是吗?
老师啊,个税是按工资发放时间的下月申报吗,比如1月工资2月发放,3月申报1月工资个税
老师,我们是7月5号,发的6月份的工资,发完工资申报6月份个税的时候,按6月工资去0申报?还是按照已经实际发放的金额去申报比较好?
个税申报是申报发放月份的工资吗,比如说,6月份的工资,我7月15日发放的,那我申报个税的时候是8月份申报7月份发放的6月份的工资吗?
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
这样税款所属期是不管发放哪个月份的工资了,而是看发放的月份了。比如6月发放2月份的工资,税款所属期就是6月?
遇上不讲理的员工说:6月发放2月份的工资,税款所属期必须是2月而不是6月,因为那明明是2月份的工资。
你好 ; 是的。发放的次月来报个税 ; 之前没有发的 ;申报期 先0申报;