您好,需要计算什么
A 公司 2021 年度利润总额为 300 万元,其中本年度国债利息收入 15 万元,税收滞纳金 5 万元,实际发生 的业务招待费 25 万元(税法核定的业务招待费 15 万元)。递延所得税负债年初数为 2 万元,年末数为 3 万元,递 延所得税资产年初数为 5 万元,年末数为 3 万元。适用的企业所得税税率为 25%,假定不考虑其他因素,A 公司 2021 年度应纳税所得额为( )万元
甲企业2021年当期应交所得税为550万元,递延所得税负债年初数为30万元,年末数为50万元。递延所得税资产年初数为25万元,年末数为35万元。不考虑其他因素,该企业2021年应确认的所得税费用为()万元。
.某企业2020年度利润总额为500万元,应纳税所得额为480万元,递延所得税资产年初数18万元,年末数10万元,所得税税率为25%。不考虑其他因素,该企业年末确认的所得税费用金额为()万元。 A .128 B .125 C .112 D .120
某公司企业所得税税率为25%,递延所得税负债年初数为120万元,年末数为100万元,递延所得税资产年初数为85万元,年未数为98万元;当期利润总额为800万元,其中国债利息收入5万元,税收滞纳金5万元。
3、某企业2021年度利润总额为500万元,应纳税所得额为450万元递延所得税负债年初数为45万元,年末数为58万元;递延所得税资产年初数为18万元,年末数为10万元;所得税税率为25%。
老师您好!我注册公司核名通过了,但是我现在需要重新录入信息。我是把这个删除了再重新录入吗?
老师公司申报个税人数超过30人,会涉及残疾人保障金吗?
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老师 请问小规模开具销售发票,做账需要贷应交税费-应交增值税嘛
小规模开票超500万,就会被强制转为一般纳税人吗?
老师小规模纳税人,季度销售货物5万,销售不动产100万,5万不交增值税,填申报表的时候为什么不填免税销售额,谢谢
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老师你好,老板卖了一车货, 客户钱转他微信了,我们要对公给销售方付款,老板收到购买方的钱可以转到公司账户里面再对公付款给销售方吗?这样要操作可以吗?
老师小规模纳税人,季度销售货物5万,销售不动产100万,5万不交增值税,填申报表的时候为什么不填免税销售额
老师,假如某库存商品帐面金额是50000,实际销售时销售金额是40000,这种情况怎么做分录呢。