您好,会计分录如下 借:库存商品-甲30000 贷:生产成本-甲30000

“生产成本——甲产品”的期初余额是30000元,“生产成本——乙产品”无期初余额。本月生产甲产品发生的生产费用是80000元生产乙产品发生的生产费是60000元,月末甲产品完工150件,在产品100件,乙产品完工200件,在产品50件,月末在产品的单位定额成本是200元。 要求:(1)计算本月完工产品的总成本和单位成本 甲产品的完工产品成本= 乙产品的完工产品成本= 甲产品的单位生产成本= 乙产品的单位生产成本= (2)编制产品完工入库的会计分录
24. 结转甲、乙产品的生产成本。甲产品 1000 件全部完工入库,乙产品完工人库 1000 件,月末在产品 200 件(在产品成本按定额成本计算,直接材料单位成本 30 元,直接人工单位成本20元,制造费用单位成本10元
结转甲乙产品的生产成本,甲产品1000件全部完工入库,乙产品完工入库1000件,月末在产品200件(在产品成本按定额计算,直接材料单位成本30元,直接人工单位成本20元,制造费用单位成本10元
月末,本月生产的甲产品800件,其中完工入库500件,月末在产品300件,在产品成本。按单位定额成本132元计算确定。其中直接材料85元,直接人工23元,制造费用24元,生产的乙产品400件全部完工入库,计算并结转完工入库产品的生产成本,要求编辑会计分录。
月末3000件甲产品完工入库,单位制造成本10元,结转甲产品生产成本。
老师,法人可以没有工资吗
老师,个人股权转让,可以自己在个税系统申报吗?还是要由公司在客户端申报?
请问,股权转让中,这一项是什么?是从公司系统中拉出还是个人申报app中拉出:9、 《分类所得个人所得税代扣代缴申报表》《个人股东股权转让信息表》(个税申报系统中导出)
老师,这个属于虚开发票吗
请问纳税信用等级评定,是算从今年1.1-12.31号吗?但是今年1月是报去年12月的税,那岂不是是从去年12月到今年11月的报税
前期外账是代账公司做的,现在要内账外账合并怎么做
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,你改好了吗?
老师好,人力资源行业发票备注栏差额征税是必须体现的吗
你好老师,生产企业,我想做一套账,就是有个问题,你说原材料进来了对方没开票,暂估库存商品吗,那应付账款的供应商也是做一个综合的暂估付款数吗?excel里登记明细,然后来票了冲会原来的重新做吗?
虚暂估的成本,公司只愿意汇算时候交税。正常是要到了12月要全部冲掉吧?正常1月交税。但是要是到了6月才交税,怎么处理账务