你好同学,应补缴(200-120-30)*20%-5=5万元

某企业2020年向税务机关申报2019年度取得收入总额200万元,发生的直接成本150万元、其他费用30万元,全年应纳企业所得税5万元,税款已经入库。后经过税务机关检查,其成本费用不真实,而收入总额相对准确。税务机关按照应税所得率20%对其采取核定征收,问该企业2019年度还应补缴企业所得税万元。
某企业2020年向税务机关申报2019年取得的收入总额200万元,发生的直接成本120万,其他费用30万全年应交所得税5万
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某私营企业2004年度向主管税务机关申报收入总额122万元,成本费用支出总额127.5万元,全年亏损5.5万元,经税务机关检查,支出的成本费用核算准确,但收入总额不能确定。税务机关对该企业采取核定征税办法,应税所得率为25%,该私营企业2004年应缴纳的企业所得税为()万元麻烦老师给下解析
某私营企业2019年向主管税务机关申报收入总额122万元,成本费用支出总额127.5万元,全年亏损5.5万元,经税务机关检查,支出的成本费用核算准确,但收入额不能确定。税务机关对该企业采取核定征税办法,应税所得率为25%,该私营企业2019年应缴纳的企业所得税为()。A.10.07万元B.10.625万元C13.15万元D14.03万元
老师,销售干黑木耳是免税吗?增值税免税吗?所得税免税吗?
请问老师,正常工资薪金所得和全年一次行奖金收入,合并申报,是什么意思呢,我分开填写了,工资薪金所得和全年一次行奖金收入,然后税款计算,得到各自的税额,这样是分开申报吧。
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年中企业收到被投资公司分红,为什么要立马做一笔借:利润分配—未分配利润,贷:利润分配-应付股利 因为利润分配—未分配利润都是在年终结转本年利润的时候才做
老师我想问一下,就是我们公司工厂建啦一个变压器铁皮小房子,这种交房产税吗?
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税控盘可抵扣的分录 借管理费用 -其他 贷应交税费-应交增值税减征额 贷应交税费-应交增值税减征额 贷管理费用 -其他
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