你好同学,你们公司是经营宠物业务的吗?

老师您好!公司在今年汇算清缴时调增了业务招待费,等于调减了企业亏损,现在企业还是亏损状态,我想请问,我的税务申报表上的未分配利润负数要比汇算清缴实际调整后的数据多,我是否需要调整,怎样调整?谢谢
想请问老师,企业所得税汇算清缴是先调整自己的报表,再去根据报表进行汇算清缴填写。还是不需要改动财务报表,直接进行企业所得税纳税调增调减,需要补缴的企业所得税,直接通过以前年度损益调整去做账吗,如果不需要补缴税款的话就什么都不用做,还请老师讲解
想问一下老师 公司发生了很多宠物饲料用品的费用 在做企业所得税汇算清缴是需要调增吗还是调减 想听听老师的解答
老师我想要详细了解一下,汇算清缴,就是现在今年有一些费用票,这个要怎么做账去调整去年的费用,怎么让企业所得税汇算清缴少交点税
早上好,老师,我们公司去年进的原材料没有发票,且原材料也用来生产了,那今年企业所得税汇算清缴时,要怎么调增,要调账吗?(如果要分录怎么写),或是不用调账,只要到企业所得税汇算清缴类似调增业务招待费那样就行了
老师,宠物饲料税率是9%还是13%,税务方面有特别需要注意的吗?
老师,我公司委托一个生产企业加工产品,我公司提供原料,由生产企业加工出产品。我司给加工费,原料呢给吨数,产出的成品拿去置换原料了,怎么算成本单价
印花税申报流程是怎么样的
老师,每个月月头是不是报完增值税,认证完进项之后才能开销项发票
我们客户付款不及时需要收取客户滞纳金,怎么做分录,我们收款借银行存款,贷应收账款,贷营业外收入-滞纳金 是吗
老师,我应交个税20554.74,我当时发工资的时候没有扣下,公司代付的。我这个会计分录应该怎么做呢
同时冲长期股权投资和其它应付款能行吗?
老师你好,正听着25年中级实务课程了,今天下载讲义,突然就找不到了,从哪里可以重新找到2025年中级实务的杨老师的课程。
老师教师的工资怎么算
短信服务费记管理费用呢还是财务费用呢?
没有的老师 公司是以卖酒为主
你好同学,那这些费用相当于与经营业务无关的费用,是不能够在税前扣除的,所以说要做纳税调增
那老师 关于汽车维修方面的呢 应该要怎么处理呀
关于汽车维修是可以的,因为你们经正常在做业务的时候会有一些办公车辆,车辆坏了是可以维修的。
那老师我还想最后一个问题 就是公司很多费用方面的普票都没有入账 这个应该要怎么办
具体未入账的原因是什么?
我也不太清楚 因为在清算一个企业近四年的账务 然后普票明细上面 无论是业务招待费或者劳务维修各方面 都存在很多未入账的票
建议还是明确一下原因,然后再确认是否将这些发票入账。
好的谢谢老师
不客气,同学。有问题可以随时交流。