你好 借银行存款 贷应收账款
某一般纳税企业,增值税税率为13%,2019年8月发生下列经济业务: (1)企业销售甲产品1000件,每件售价 80 元,价税款已通过银行收论。 (2)企业同城销售给红星厂乙产品900件,每件售价50元,但价税款尚未收到. (3)结转已售甲、乙产品成本。其中甲产品生产成本65400 元;乙产品生产成本36000元. (4)以银行存款支付本月销售甲、乙两种产品的销售费 1520 元。(5)根据规定计算应交纳城市维护建设税 8750 元。 (6)王某外出归来报销因公务出差的差旅费 3500 元(原借款 4000 元) (7)以现全 1000 元支付厂部办公费。 (8)企业收到红星厂前欠货款 45000 元存入银行。 (9)收到罚款收入6020元,存入银行。 (10)用银行存款预付第四季度租用生产设备租金 2400 元。
收到光明工厂前欠的GN产品货款67800元,存入银行。(会计分录。)
收到光明工厂前欠的cn产品货款67800元,存入银行。会计分录。
收到新华工厂还来欠货款4000元,存入银行
6月7日企业收到立达工厂前欠货款23400元存入银行。
老师社保减员,只在社保网减员还用在去医保网减员吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版),谢谢
老师好,请问公司共需支付1500元修理费,在7月预付了1000元,8月收到修理发票并支付余款,请问老师2个月的分录如何做啊?谢谢
同省 不同市 的餐饮费或者住宿费是差旅费还是业务招待费
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,我们这边就直接开出了5000块钱的红冲发票。 我想问一下这个正确吗?是应该他们开这个红冲发票。还是我们开也可以。 问题2然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
老师 想问下直播行业内账按发货确认收入还是按回款确认收入会好一些
住宿费发票 如果金额是6000多 怎么开开一项可以吗
国内运费险要不要一单一单跟订单号去匹配对一下?
我们是装修公司,我看不懂这个订的公式,有没有简单一点的公式,求解
出差机票买的保险可以列入差旅费吗