一般直接在6月份就做财务费用,等7月收到发票直接把发票作为单据粘贴进去就可以了
6月支付贷款利息,7月收到贷款利息发票如何做账? 先做、 ①借:其他应付款-贷款利息 贷:银行存款 次月 借:财务费用 贷:其他应付款-贷款利息 这样操作可行吗?
老师,本月收到银行贷款,分录:借:银行存款 贷:短期借款-*银行 月末计提贷款利息,借:财务费用-利息费用 贷:应付利息-短期借款利息 这样的操作对着没吗?
应付债券每半年付息一次,分录6月30日借:财务费用应付债券利息调整贷:应付利息。借:应付利息贷:银行存款,然后12月31日借:财务费用应付债券利息调整贷;应付利息。借应付利息贷:银行存款。老师,这样做对吗?
收到贷款入账,借银行存款20万 贷其他应付款20万 月底还利息 借财务费用-利息费用600 贷银行存款600 这样做分录可以吗,利息费用没有发票
3月计提利息 借:财务费用-利息 5000 贷:其他应付款 5000 4月支付利息为5500 借:财务费用-利息 500 其他应付款 5000 贷:应付利息 5500 借:应付利息 5500 贷:银行存款 5500 以上分录是对的吗?
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
请教老师:我公司是一家物业公司,物业公司代收的水电费是应计入其他业务收入,还是计入主营业务收入?
老师 我们新公司迁移地址后 变更法人和股东 没有任何业务 股权转让协议该怎么写