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老师你好 请问一下3-6月份的应收款、现在收到款、给对方开发票的话。发票如何记账 还是计在 借银行存款 应收账款这上面就行了

2022-07-19 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-19 15:48

你哈,你们之前确认收入没

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快账用户4202 追问 2022-07-19 15:48

确认了的

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快账用户4202 追问 2022-07-19 16:58

已经确认了的????

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齐红老师 解答 2022-07-19 17:50

那就发票放到这笔收入凭证的后面的

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你哈,你们之前确认收入没
2022-07-19
这个预收账款和应收账款都是挂一个吗,那这个可以对冲掉就可以
2020-12-17
借应收账款 贷主营业务收入
2022-11-16
同学你好 很高兴为你解答 现在A做账的话是借其他应收款B.贷银行存款, 【正确】 B收到发票是借费用,贷其他应付款A 也可以直接冲销应收账款B
2021-07-11
你看看你银行存未是多付了还是怎么的,多付是不是去要回来,少付了付给别人。 借 应付账款 应交税费-应交增值税(进项税)贷 应付账款,调整原来的暂估款。然后再相应调整 应付账款 借或贷 应付账款 借或贷 银行存款 就是你要收或付的差额。另外你们这个不合规,一般是发票到了再付款,怎么发票都没到就付暂估款了。
2021-11-05
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