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请教老师:我们公司提前付了3季度的租金,怎么做付款、摊销、来票的分录?

2022-07-29 07:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-29 07:44

你好 借:预付账款 贷:银行存款 等到发票来的时候 借:增值税 贷:预付账款 然后摊销的时候 借:管理费用等 贷:预付账款

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快账用户3952 追问 2022-07-29 07:46

一年以内的摊销用预付账款,不能用待摊费用了是吗?一年以上的用长期待摊费用?

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齐红老师 解答 2022-07-29 07:50

3季度的租金有预付账款更合适的

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快账用户3952 追问 2022-07-29 07:56

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-07-29 07:57

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你好 借:预付账款 贷:银行存款 等到发票来的时候 借:增值税 贷:预付账款 然后摊销的时候 借:管理费用等 贷:预付账款
2022-07-29
预付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租      贷:预付账款-房租
2024-03-15
您好,付款
借:预付账款
应交税费-进项
贷:银行存款
再摊销
借:管理费用
贷:预付账款
2025-07-31
你好 借:管理费用——租赁费 应交税费——应交增值税——进项税 贷:应付账款
2021-08-27
借预付账款/待摊费用,贷其他应付款,摊销做借管理费用 贷预付账款/待摊费用
2020-09-04
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