你好,如果汇算清交没有调整的话,借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费贷银行存款 借销售费用、招待费贷、银行存款
2021年基本户付的钱 12月份开具的发票 2022年1月份才拿到发票 还可以报销吗 如何处理账务
老师,您好,我想咨询一下,我们公司把2021年12月份的费用到2022年1月份才报销,报销费用的发票也跨年了,这个怎么处理呢?费用有几万块钱,这个费用,可以在本年1月份入账吗?
请问老师,2022年1月份的报销,但是同事拿的是2021年12月份的发票回来,跨年了,这个该怎么处理吖
老师:21年12月发生的招待费,发票也是12月,但是到2022年2月才给报销的,那我在22年2月再做账务处理,可以不?
2021年12月份的费用发票,2022年3月份报销能不能用
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗