你好,你这里的主营业务成本,管理费用—预提都是负数 吗

老师,本年利润结转利润分配中去影响期间损益结转吗
老师,我先结转了期间损益,后结转的本年利润,结转的顺序对不?
老师 年末结转本年利润怎么结转 是12月份期间损益结转后 看一看本年利润余额 然后做分录本年利润和未分配吗
9月30日,期末使用自动转账功能结转期间损益,并将本年利润结转到末分配利润中,收入费用合并制单,期间损益结转与末分配利润凭证分开制单。怎么做
9月30日,期末使用自动转账功能结转期间损益,并将本年利润结转到末分配利润中,收入费用合并制单,期间损益结转与末分配利润凭证分开制单。怎么做
老师,所得税汇算清缴收到退税227.39会计账务如何处理
老师,销售使用过的包装物给别的公司,当时包装物做低值易耗品。已经入费用,现在怎么做账呢?还是开票给购货方
老师 如果我把对方开进来的发票做了入账标识后 后面对方需要红冲的话还可以红冲吗
公司有代开劳务发票申请,劳务人员在全国各地都有,如果劳务发生地选择公司地,那增值税是不是都交给公司地的税务局,
去年做了预付账款, 然后钱退回来了 要充预付账款吗?
老师,税务数字账户如何开通?
是不是做审计的大多是相对比较正直的人
老师,我进电子税务局开发票,但是发票业务没有蓝色发票开具这个显示,是不是没有开通税务数字账户
六月报个税报的四月份的工资共计126141元,个税68.31元但是四月份的工资在五月份的时候发放了,发放的时候没有扣个税,给员工全额发放了,在六月份做账的时候,这个怎么做账
老师,您好,金蝶标准版凭证打印,这边打印不出来,必须要用套打模式才能打印 ,为什么,难道自己不能设置打印凭证的格式吗?
这个是前两个月预提了2次成本,本月给他冲回的预提的成本
你好,主营业务成本,当月也是负数?
8#我做的是这笔分录,冲回的分录,借管理费用预提,红字226450,袋,其他应付款,借,主营业务成本,红字255000,袋,其他应付款,255000
你好,你红冲了成本,收入又是正数,自然利润就会很大啊
我这个月开票了,开了20万
你好,你红冲了成本,收入又是正数,自然利润就会很大啊 (是针对这个回复有什么疑问吗)
我红冲的是预提的成本,7月份我又预提了175000元成本
你好,能告诉我你实际当月结转的成本是多少吗?
我还做了一笔分录取,将生产成本加工费结转了库存商品528900元
你好,能告诉我你实际当月结转的成本是多少吗? 麻烦给个正面回复,好吗
你看到的最好结转期间损益的主营业务收入,预提红字255000,226450,是前面凭证冲前两个月预提的成本
你好,有收入,而且你冲销了之前的成本(成本负数),当然利润就很大啊 正常情况下是有收入,有正数的成本,期间费用,利润就不会很大