你好; 这个内账的话; 不用的

老师,请问应收账款 借方 1192278.26 其他应付款~法人账户 借方1020022.8元(一般是从公司公账转到法人账户的) 库存现金 借方 210798.38 老师请问 应收账款 一般是微信先收款了,我可以把库存现金 和其他应付款的,冲应收账款吗?
餐饮内账 请问挂其他公司社保,先付款,借应付账款贷库存现金,要计提吗?
请教个问题,贷款户到账100w,可以以提现的方式转存个人账号吗? 借:库存现金100w贷:短期借款100w借:其他应付款-**100w贷:库存现金100w 这样做账对吗
之前代账计提的个人社保直接用库存现金充了,计提的公司社保又未结转。 1、我直接把个人部分,计提到管理费用,和公司部分一起结转,分录如下 借:管理费用--社保 贷:银行存款 2、先冲回之前代账做的库存现金,分录如下 借:其他应收款-社保(负数) 贷:库存现金(负数) 借:管理费用-社保 其他应收款-社保 贷:银行存款 麻烦您帮忙看看用哪个好 都是往年的,缴纳了社保未结账
请问一下 挂预付的时候可以借预付账款贷其他应付款 付款的时候 借其他应付款 贷库存现金 可以这样做分录嘛
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我这样做分录可以吗?
你好 ; 走; 借其他应收款或者其他应付款贷银行存款
他是付给其他公司 借其他应付款款贷库存现金就可以了?
那其他应付款不是一直都挂着的了
你好; 1. 是的。 挂着; 后面 在考虑收回来 平衡
收回怎么做账 借税金及附加 贷其他应付款 这样吗?
你好; 借 银行存款贷其他应付款
不是这样的,他是付给对方,还会有收回?
你好 ; 你们是让对方公司帮忙你们买社保吗 ? 我还以为你帮别人买社保; 那么你到时要走费用去; 借管理费用-社保 ; 其他应收款-个人社保 贷其他应付款
先计提再付款是这样吗?借管理费用社保,贷其他应付款 借其他应付款贷库存现金
你好1. 正常是 先计提后付款;
怎么感觉 餐饮内账 收回现金 借库存现金贷应收账款 计提之前社保中剔除 借应收账款贷税金及附加
计提社保 借税金及附加贷应交税金
有点弄糊涂了
你好 ; 这个不对哦 ; 社保怎么可能走税金及附加去处理的;