你好; 这个内账的话; 不用的
这个是个人付款的 他们现在一直挂的是应付账款 我现在挂的话就只能先做成借:应付账款 ,贷:其他应付账款 是吗?后面再做成借:其他应付款, 贷:库存现金 是吧
请问 公司计提缴纳社保为什么是 借 管理费用 贷 应付职工薪酬借应付职工薪酬 其他应收款(个人缴纳社保)贷库存现金呢?
餐饮内账 请问挂其他公司社保,先付款,借应付账款贷库存现金,要计提吗?
请教个问题,贷款户到账100w,可以以提现的方式转存个人账号吗? 借:库存现金100w贷:短期借款100w借:其他应付款-**100w贷:库存现金100w 这样做账对吗
请问一下 挂预付的时候可以借预付账款贷其他应付款 付款的时候 借其他应付款 贷库存现金 可以这样做分录嘛
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
我这样做分录可以吗?
你好 ; 走; 借其他应收款或者其他应付款贷银行存款
他是付给其他公司 借其他应付款款贷库存现金就可以了?
那其他应付款不是一直都挂着的了
你好; 1. 是的。 挂着; 后面 在考虑收回来 平衡
收回怎么做账 借税金及附加 贷其他应付款 这样吗?
你好; 借 银行存款贷其他应付款
不是这样的,他是付给对方,还会有收回?
你好 ; 你们是让对方公司帮忙你们买社保吗 ? 我还以为你帮别人买社保; 那么你到时要走费用去; 借管理费用-社保 ; 其他应收款-个人社保 贷其他应付款
先计提再付款是这样吗?借管理费用社保,贷其他应付款 借其他应付款贷库存现金
你好1. 正常是 先计提后付款;
怎么感觉 餐饮内账 收回现金 借库存现金贷应收账款 计提之前社保中剔除 借应收账款贷税金及附加
计提社保 借税金及附加贷应交税金
有点弄糊涂了
你好 ; 这个不对哦 ; 社保怎么可能走税金及附加去处理的;