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老师,请问一下6个月收到的进项发票已经在当月勾选抵扣,并确认库存商品和结转成本,7月销售方说多开具了金额,需要我在开票系统填写红字信息表并上传后盖章寄出给他,他也在7月开具了正确的发票给我,请问一下,我现在该怎么进行账务处理呢?

2022-08-12 06:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-12 06:31

你之前的会计分录做负数,再按照开来的正数发票做账

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快账用户7846 追问 2022-08-12 06:32

不是需要进项税额转出吗?老师能直接以分录形式陈述

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齐红老师 解答 2022-08-12 06:34

借库存商品负数 贷应付账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出

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学员您好,6月份的凭证是怎么做的?入库存商品和进项税吗
2021-08-16
你好 做进项转出里面的
2020-11-04
你好;  没有认证; 退给对方; 你退货做分录即可; 之前你购货做的啥科目的  
2023-05-04
您好 把上一任会计做的进项转出分录冲销掉 然后根据红信息表再写分录
2019-11-23
您好,同学,账务处理是正确的
2023-05-12
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