学员你好,分录如下 借*管理费用等1300 库存现金200 贷*其他应收款1500
老师你好,代收代付款时做分录,借:银行存款贷其他应付款—代收代付款,支付代收代付款时有差额怎么做分录呢,实际支付比代收款多怎么做分录?实际支付比代收款少怎么做分录呢
员工借支差旅费用银行存款支付,报销又用银行存款支付,分录怎么做
借支差旅费1400,用银行存款支付,报销的时候报销了2000银行存款支付了。分录怎么做?
出差前预支了1500,分录:借:其他应收款1500,贷:银行存款,实际报销差旅费1300,怎么做分录?
老师,付给员工的差旅费因为银行账户原因退回了,收款的时候用的其他应收款-其他,分录是借:银行存款,贷:其他应收款/其他,重新支付时需要怎么做分录
我司的经营范围有农副产品销售,我能不能开水果类型的发票
你好老师,建筑公司的资源税的税率是多少?
老师,我们公司是一般纳税人从养殖场购买鸡蛋再销售出去,对方给我们开的免税普票,我们不能开免税发票出去,那么我们的进项免税可以抵扣吗,应该怎么处理
请问一下 现在报税是不是最基本的要求是达到税负率,然后像库存呀?其他应收应付的,这些指标 也会被比对?还是说有任务了才会被比对?
老师。购买购物卡。发票这些项目开具哪个入账更好?
10万房租,要交多少税?
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师,整理乱账时,发现有几个客户是多年前的业务,一直没开票,挂账中,现在如何处理比较合适,谢谢老师
专业合作社都有农村经济组织登记证?
公司年末有利润,能不能通过多发老板工资的形式让利润人为做成负数?