你好,对的是的是一样。
老师 我刚查了一下每个月银行扣公积金的人员明细跟我每月个税申报的人员明细有不一样 所以1-6月公积金计提总金额和实扣总金额差960块钱 老师 我能不能1-6月公积金计提金额就写银行实扣金额
老师 每个月个税申报计提公积金是不是应该跟银行实扣金额是一致的老师
老师好 个税申报过了 扣过款了 但是这个月的公积金扣除金额应该是每个人340 但是还是按上个月的304申报了 这个不更正可以吗
老师好,申报个税工资时是按应发金额申报还是实发金额申报?实发金额是扣除个税、社保、公积金之后的金额。
您好,老师,职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的住房公积金的账载金额是应付职工薪酬-住房公积金贷方的金额吗?实际发生额是借方的金额吗?当月计提当月买,账载金额是不是跟实际发生额应该一致?
税务局打电话说利润临近300万,让自查,我应该从哪里查起?
需开发票流水几千元,前台收银全部打到公账上了,银行流水月超过了10万,季度超过了30万,为了避税及避免税务风险,多出几十万公账的银行流水怎么操作处理?可以打到法人妈妈私账上吗
增值税专用发票油票可以抵扣增值税吗
没有租车合同,进入费用的是不是也要调出来呀
老师,这个题目在算其他权益工具投资——公允价值变动时,为什么是用980-600而不是用1000-600呢,这里的公允价是1000呀
老师,你好,税务局打电话说,收入临近300万,让自查,我应该从哪里下手自查呢?
去年都有销售,现金流量表是0,怎么改.电子税务局上的现金流量表是0
请问老师,两个项目原始投资额不同就有什么影响吗
老师,理解不了为什么长期股权投资为什么公允价值高于账面价值,要补折旧补成本?
感冒药三十八元,计什么科目
老师 结转分录: 结转销项税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转进项税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 结转增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 老师结转分录是对的吗
最后一个分录多了一个应交税费,应交增值税转出未交增值税,其他的都是正确的。
老师 最后一个分录 借方是销项税额转出 贷方是进项税额转出 差额是未交增值税 老师 有点儿不明白您说的多一个转出 我的是哪里想的有问题
还是最后的分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个就应该是进销差额老师
结转增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 老师结转分录是对的吗
借应交税费应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费未交增值税,做这个不就可以啦?