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老师,我8月开了一张生产,生活服务的发票,我想问下用考虑加计抵减进项呢?之前没开过这种发票。本月只开了这一张,适用加计抵减吗

2022-09-01 22:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-01 22:52

您好 就开了一张 不考虑加计抵减进项

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快账用户7548 追问 2022-09-01 22:59

加计抵减,是得根据上一年的占比 再确定本年是不是享受?

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齐红老师 解答 2022-09-01 23:00

是的 要根据销售比例  不然您就开一次 就让您加计抵减 肯定不可能啊

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快账用户7548 追问 2022-09-01 23:01

根据上年的销售占比,是吧

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齐红老师 解答 2022-09-01 23:01

是的 根据上年的销售占比

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您好 就开了一张 不考虑加计抵减进项
2022-09-01
你好,现代服务是10%,如果您是按照15%,要重新填写声明修改申报表
2022-03-19
同学你好,借:应交税费-应交增值税-加计抵减,20,贷:其他收益或者营业外收入,20。
2022-11-05
您好,甲基抵减本期发生额是5294.54*15%,调减的金额也就是这个金额,您留抵的493.92是在上期留抵税额里面
2020-08-19
你好,这个是可以的呢。 一直进账大于销项,不影响企业享受国家的加计扣除优惠,企业增值税进项税额大于销项税额,会出现进项税额留抵税额的情况。增值税一般纳税人期末留抵税额是在该时点按照规定允许从销项税额中抵扣,但不足以抵扣,结转下期继续抵扣的税额。
2022-04-11
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